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鹰眼预警:浪潮信息经营活动净现金流/净利润比值低于1

http://www.chaguwang.cn  2023-04-12  浪潮信息内幕信息

来源 :智能小浪2023-04-12

  4月12日,浪潮信息发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为695.25亿元,同比增长3.7%;归母净利润为20.8亿元,同比增长3.88%;扣非归母净利润为17.38亿元,同比下降3.28%;基本每股收益1.3927元/股。

  公司自2000年6月上市以来,已经现金分红15次,累计已实施现金分红为8.43亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对浪潮信息2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为695.25亿元,同比增长3.7%;净利润为20.56亿元,同比增长1.27%;经营活动净现金流为18亿元,同比增长121.71%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  ? 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为57.9%,36.57%,3.88%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
归母净利润(元) 14.66亿 20.03亿 20.8亿
归母净利润增速 57.9% 36.57% 3.88%

  ? 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为75.89%,27.56%,-3.28%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
扣非归母利润(元) 14.09亿 17.97亿 17.38亿
扣非归母利润增速 75.89% 27.56% -3.28%

  结合现金流质量看,需要重点关注:

  ? 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.876低于1,盈利质量较弱。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 23.3亿 -82.9亿 18亿
净利润(元) 15.09亿 20.3亿 20.56亿
经营活动净现金流/净利润 1.54 -4.08 0.88

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为11.18%,同比下降2.25%;净利率为2.96%,同比下降2.34%;净资产收益率(加权)为13.39%,同比增长2.45%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  ? 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为11.7%、11.44%、11.18%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 11.7% 11.44% 11.18%
销售毛利率增速 -2.26% -2.28% -2.26%

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为57.04%,同比下降13.98%;流动比率为2.02,速动比率为1.21;总债务为104.84亿元,其中短期债务为62.63亿元,短期债务占总债务比为59.74%。

  从长期资金压力看,需要重点关注:

  ? 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为44.62%、49.06%、59.51%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
总债务(元) 66.17亿 76.36亿 104.84亿
净资产(元) 148.28亿 155.66亿 176.19亿
总债务/净资产 44.62% 49.06% 59.51%

  ? 总债务现金覆盖率逐渐变小。近三期年报,广义货币资金/总债务比值分别为1.73、1.12、1.02,持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
广义货币资金(元) 114.53亿 85.84亿 107.08亿
总债务(元) 66.17亿 76.36亿 104.84亿
广义货币资金/总债务 1.73 1.12 1.02

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  ? 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为1.2亿元,较期初变动率为117.94%。

项目 20211231
期初预付账款(元) 5486.63万
本期预付账款(元) 1.2亿

  ? 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长117.94%,营业成本同比增长4%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目 20201231 20211231 20221231
预付账款较期初增速 35.2% -32.27% 117.94%
营业成本增速 22.42% 6.68% 4%

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为6.04,同比下降9.08%;存货周转率为3.3,同比下降7.34%;总资产周转率为1.59,同比增长0.5%。

  从经营性资产看,需要重点关注:

  ? 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为6.91,6.65,6.04,应收账款周转能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款周转率(次) 6.91 6.65 6.04
应收账款周转率增速 0.36% -3.76% -9.08%

  ? 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为5.71,3.56,3.3,存货周转能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
存货周转率(次) 5.71 3.56 3.3
存货周转率增速 5.31% -37.58% -7.34%

  ? 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为21.42%、25.9%、26.92%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款(元) 82.07亿 119.7亿 110.41亿
资产总额(元) 383.23亿 462.08亿 410.13亿
应收账款/资产总额 21.42% 25.9% 26.92%

  从长期性资产看,需要重点关注:

  ? 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为8.4亿元,较期初增长593%。

项目 20211231
期初在建工程(元) 1.21亿
本期在建工程(元) 8.41亿

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