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鹰眼预警:联科科技应收账款增速高于营业收入增速

http://www.chaguwang.cn  2023-02-28  联科科技内幕信息

来源 :新浪财经2023-02-28

  2月28日,联科科技发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为18.35亿元,同比增长26.81%;归母净利润为1.11亿元,同比下降31.86%;扣非归母净利润为9304.25万元,同比下降38.49%;基本每股收益0.61元/股。

  公司自2021年6月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为9193万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对联科科技2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为18.35亿元,同比增长26.81%;净利润为1.13亿元,同比下降31.45%;经营活动净现金流为5475.7万元,同比增长82.31%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  近三个季度营业收入增速持续下降。报告期内,营业收入同比增长28.34%,近三个季度增速持续下降。

项目 20220630 20220930 20221231
营业收入(元) 4.84亿 4.63亿 5.29亿
营业收入增速 36.41% 33.78% 28.34%

  归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为79.01%,38.08%,-31.86%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
归母净利润(元) 1.18亿 1.64亿 1.11亿
归母净利润增速 79.01% 38.08% -31.86%

  扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为80.31%,33.86%,-38.49%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
扣非归母利润(元) 1.13亿 1.51亿 9304.25万
扣非归母利润增速 80.31% 33.86% -38.49%

  营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长26.81%,净利润同比下降31.45%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 9.96亿 14.47亿 18.35亿
净利润(元) 1.2亿 1.65亿 1.13亿
营业收入增速 2.52% 45.29% 26.81%
净利润增速 79.94% 36.85% -31.45%

  净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为1.2亿元、1.6亿元、1.1亿元,同比变动分别为79.94%、36.85%、-31.45%,净利润较为波动。

项目 20201231 20211231 20221231
净利润(元) 1.2亿 1.65亿 1.13亿
净利润增速 79.94% 36.85% -31.45%

  从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

  销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动26.81%,销售费用同比变动-1.34%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 9.96亿 14.47亿 18.35亿
销售费用(元) 4307.57万 1069.5万 1055.19万
营业收入增速 2.52% 45.29% 26.81%
销售费用增速 10.39% 37.9% -1.34%

  营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动26.81%,税金及附加同比变动-13.61%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 9.96亿 14.47亿 18.35亿
营业收入增速 2.52% 45.29% 26.81%
税金及附加增速 2.63% 41.89% -13.61%

  结合经营性资产质量看,需要重点关注:

  应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长29.98%,营业收入同比增长26.81%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入增速 2.52% 45.29% 26.81%
应收账款较期初增速 -2.74% 64.77% 29.98%

  应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为15.08%、17.1%、17.53%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款(元) 1.5亿 2.48亿 3.22亿
营业收入(元) 9.96亿 14.47亿 18.35亿
应收账款/营业收入 15.08% 17.1% 17.53%

  结合现金流质量看,需要重点关注:

  经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.49低于1,盈利质量较弱。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 5455.99万 3003.44万 5475.7万
净利润(元) 1.2亿 1.65亿 1.13亿
经营活动净现金流/净利润 0.45 0.18 0.49

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为11.38%,同比下降41.15%;净利率为6.15%,同比下降45.95%;净资产收益率(加权)为8.38%,同比下降52.11%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  ?销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为25.3%、19.34%、11.38%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 25.3% 19.34% 11.38%
销售毛利率增速 38.23% -11.11% -41.15%

  销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为12.07%,11.37%,6.15%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
销售净利率 12.07% 11.37% 6.15%
销售净利率增速 75.52% -5.81% -45.95%

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为24.02%,17.5%,8.38%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 24.02% 17.5% 8.38%
净资产收益率增速 38.68% -27.14% -52.11%

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为30.33%,同比下降0.09%;流动比率为2.24,速动比率为1.96;总债务为3.7亿元,其中短期债务为3.7亿元,短期债务占总债务比为100%。

  从短期资金压力看,需要重点关注:

  ?现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为1.03、1.02、1.01,持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
现金比率 1.03 1.02 1.01

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  预付账款变动较大。报告期内,预付账款为0.3亿元,较期初变动率为91.39%。

项目 20211231
期初预付账款(元) 1423.16万
本期预付账款(元) 2723.73万

  预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长91.39%,营业成本同比增长39.32%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目 20201231 20211231 20221231
预付账款较期初增速 21.64% 25.15% 91.39%
营业成本增速 -6.26% 49.78% 39.32%

  ?其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为0.2亿元,较期初变动率为2860.11%。

项目 20211231
期初其他应付款(元) 71.34万
本期其他应付款(元) 2111.86万

  从资金协调性看,需要重点关注:

  经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-0.5亿元,筹资活动净现金流为-0.7亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。

项目 20221231
经营活动净现金流(元) 5475.7万
投资活动净现金流(元) -1.02亿
筹资活动净现金流(元) -7118.23万

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为6.45,同比下降11.39%;存货周转率为9.84,同比增长13.75%;总资产周转率为0.95,同比增长1.59%。

  从经营性资产看,需要重点关注:

  应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为12.73%、13.01%、16.54%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款(元) 1.5亿 2.48亿 3.22亿
资产总额(元) 11.8亿 19.03亿 19.45亿
应收账款/资产总额 12.73% 13.01% 16.54%

  从长期性资产看,需要重点关注:

  在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.2亿元,较期初增长313.1%。

项目 20211231
期初在建工程(元) 480.21万
本期在建工程(元) 1983.75万

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