来源 :公司公告2025-10-14
德明利公告,公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案,负责财务报告和内部控制审计工作。审计费用为150万元人民币,其中财务报告审计费用120万元,内部控制审计费用30万元。该议案尚需提交公司股东会审议,自股东会审议通过之日起生效。