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天津普林(002134)内幕信息消息披露
 
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鹰眼预警:天津普林营业收入下降

http://www.chaguwang.cn  2023-03-18  天津普林内幕信息

来源 :新浪财经2023-03-18

  3月18日,天津普林发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为5.81亿元,同比下降17.05%;归母净利润为1605.89万元,同比下降40.71%;扣非归母净利润为3453.68万元,同比增长44.77%;基本每股收益0.07元/股。

  公司自2007年5月上市以来,已经现金分红1次,累计已实施现金分红为295.02万元。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对天津普林2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为5.81亿元,同比下降17.05%;净利润为1605.89万元,同比下降40.71%;经营活动净现金流为2250.39万元,同比下降76.67%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  ? 营业收入下降。报告期内,营业收入为5.8亿元,同比下降17.05%。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 4.58亿 7亿 5.81亿
营业收入增速 9.48% 52.89% -17.05%

  ? 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.2亿元,同比大幅下降40.71%。

项目 20201231 20211231 20221231
归母净利润(元) 650.13万 2692.87万 1605.89万
归母净利润增速 -48.69% 314.21% -40.71%

  ? 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为650.1万元、0.3亿元、0.2亿元,同比变动分别为-48.69%、316.47%、-40.71%,净利润较为波动。

项目 20201231 20211231 20221231
净利润(元) 650.13万 2707.57万 1605.89万
净利润增速 -48.69% 316.47% -40.71%

  从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

  ? 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-17.05%,销售费用同比变动13.61%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 4.58亿 7亿 5.81亿
销售费用(元) 461.7万 636.64万 723.3万
营业收入增速 9.48% 52.89% -17.05%
销售费用增速 -46.46% 37.89% 13.61%

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为15.73%,同比增长2.08%;净利率为2.77%,同比下降28.53%;净资产收益率(加权)为3.7%,同比下降43.77%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  ? 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为2.77%,同比大幅下降28.53%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售净利率 1.42% 3.87% 2.77%
销售净利率增速 -53.14% 172.39% -28.53%

  ? 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期15.41%增长至15.73%,销售净利率由去年同期3.87%下降至2.77%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 15% 15.41% 15.73%
销售净利率 1.42% 3.87% 2.77%

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  ? 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为3.7%,同比大幅下降43.77%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 1.65% 6.53% 3.7%
净资产收益率增速 -49.85% 295.76% -43.77%

  ? 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为3.7%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 1.65% 6.53% 3.7%
净资产收益率增速 -49.85% 295.76% -43.77%

  ? 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为2.96%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
投入资本回报率 1.4% 5.31% 2.96%

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为41.83%,同比下降8.92%;流动比率为1.21,速动比率为0.95;总债务为1.05亿元,其中短期债务为9014.91万元,短期债务占总债务比为85.57%。

  从财务状况整体看,需要重点关注:

  ? 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为1.77,1.38,1.21,短期偿债能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
流动比率(倍) 1.77 1.38 1.21

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  ? 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为0.9亿元,短期债务为0.9亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.792%,低于1.5%。

项目 20201231 20211231 20221231
货币资金(元) 9801.26万 1.57亿 8815.38万
短期债务(元) 7951.11万 1.11亿 9014.91万
利息收入/平均货币资金 0.56% 0.65% 0.79%

  ? 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长9.59%,营业成本同比增长17.36%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目 20201231 20211231 20221231
预付账款较期初增速 42.24% -28.82% 9.59%
营业成本增速 10.83% 52.15% -17.36%

  ? 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为214.2万元,较期初变动率为38.53%。

项目 20211231
期初其他应付款(元) 154.64万
本期其他应付款(元) 214.23万

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为3.46,同比下降18.21%;存货周转率为5.8,同比下降27.29%;总资产周转率为0.75,同比下降25.89%。

  从经营性资产看,需要重点关注:

  ? 存货周转率较大幅下降。报告期内,存货周转率为5.8,同比大幅下降27.29%。

项目 20201231 20211231 20221231
存货周转率(次) 6.66 7.97 5.8
存货周转率增速 24.62% 19.71% -27.29%

  从长期性资产看,需要重点关注:

  ? 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为1.7亿元,较期初增长80.93%。

项目 20211231
期初在建工程(元) 9292.63万
本期在建工程(元) 1.68亿

  ? 其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.2亿元,较期初增长258.59%。

项目 20211231
期初其他非流动资产(元) 559.29万
本期其他非流动资产(元) 2005.58万

  ? 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为0.2亿元,较期初增长50.27%。

项目 20211231
期初无形资产(元) 1022.67万
本期无形资产(元) 1536.8万

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