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大东南(002263)内幕信息消息披露
 
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大东南:拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计及内部控制审计机构

http://www.chaguwang.cn  2024-03-14  大东南内幕信息

来源 :金融界2024-03-14

  3月14日消息,大东南公告称,公司于2024年3月13日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过《关于聘任2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,并将该议案提交股东大会审议,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)作为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,聘用期一年。

  立信事务所在担任公司2023年度审计机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,满足了公司年度审计等工作的要求。在审计工作中,立信事务所切实履行了作为审计机构的职责,并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

  同时,公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据2024年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用。

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