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精华制药(002349)内幕信息消息披露
 
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压实审计监督责任 筑牢合规经营根基 --精华制药召开2026年度审计工作会议

http://www.chaguwang.cn  2026-01-30  精华制药内幕信息

来源 :精华制药官网2026-01-30

  为进一步夯实公司规范治理基础,筑牢合规风险防控防线,2026年1月29日精华制药集团公司召开了2026年度审计工作会议。精华制药独立董事、职工董事、外部审计机构负责人、总经理、董事会秘书及相关管理人员参会。会议由公司审计委员会主任、独立董事刘静女士主持。

  会上,精华制药总经理成剑通报2025年度经营及财务核算情况,梳理年度经营成果、研判潜在风险,为后续审计工作高效落地奠定坚实基础。董事会秘书王剑锋专题传达相关监管文件精神,细化解读年报审计核心要点,强调信息披露需严格遵循“真实、准确、完整、及时”原则。

  内部审计负责人夏江对2025年度内部审计工作及2026年度工作安排进行汇报,明确将强化核心业务流程风险管控与全流程审计监督。负责年报审计的立信会计师事务所项目负责人详细介绍2025年度年报审计工作方案及推进进度,承诺严格遵循审计准则开展工作,确保审计结果客观公正。参会人员围绕审计工作重点及风险防控关键环节深入研讨,明确内外部审计协同机制及问题整改落实要求。

  审计委员会各位独立董事针对内外部审计工作提出明确要求:内部审计需提高数智化审计能力,健全审计整改闭环管理机制,做好审计的“后半篇文章”;外部审计需严格恪守职业准则,深化与内部审计的协同联动。

  本次会议清晰界定内外部审计职责与工作方向,进一步完善公司风险防控体系,为精华制药高质量可持续发展提供坚实的审计保障。

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