来源 :公司公告2025-08-27
佳隆股份公告,公司第八届董事会第十四次会议审议通过续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构,聘用期一年。审计费用将由管理层根据定价原则协商确定,2024年度财务报告审计费用为70万元,内部控制审计费用为35万元。众华所具备证券服务业务经验,其专业胜任能力、独立性和诚信状况获审计委员会认可。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。