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鹰眼预警:新联电子营业收入与净利润变动背离

http://www.chaguwang.cn  2023-04-15  新联电子内幕信息

来源 :智能小浪2023-04-15

  4月15日,新联电子(4.130, 0.08, 1.98%)发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为6.21亿元,同比增长33.53%;归母净利润为1116.31万元,同比下降95%;扣非归母净利润为9879.86万元,同比增长94.9%;基本每股收益0.01元/股。

  公司自2011年1月上市以来,已经现金分红12次,累计已实施现金分红为7.91亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对新联电子2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为6.21亿元,同比增长33.53%;净利润为860.51万元,同比下降96.1%;经营活动净现金流为1.13亿元,同比增长302.62%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  ? 近三个季度营业收入增速持续下降。报告期内,营业收入同比增长18.55%,近三个季度增速持续下降。

项目 20220630 20220930 20221231
营业收入(元) 1.47亿 1.47亿 2.33亿
营业收入增速 60.97% 34.53% 18.55%

  ? 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.1亿元,同比大幅下降95%。

项目 20201231 20211231 20221231
归母净利润(元) 1.83亿 2.23亿 1116.31万
归母净利润增速 9.97% 21.72% -95%

  ? 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长33.53%,净利润同比下降96.1%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 5.75亿 4.65亿 6.21亿
净利润(元) 1.81亿 2.21亿 860.51万
营业收入增速 -20.14% -19.15% 33.53%
净利润增速 9.13% 21.61% -96.1%

  ? 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为1.8亿元、2.2亿元、860.5万元,同比变动分别为9.13%、21.61%、-96.1%,净利润较为波动。

项目 20201231 20211231 20221231
净利润(元) 1.81亿 2.21亿 860.51万
净利润增速 9.13% 21.61% -96.1%

  从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

  ? 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动33.53%,销售费用同比变动4.21%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 5.75亿 4.65亿 6.21亿
销售费用(元) 2164万 2164万 2255.1万
营业收入增速 -20.14% -19.15% 33.53%
销售费用增速 -41.91% 0% 4.21%

  结合经营性资产质量看,需要重点关注:

  ? 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长82.88%,营业成本同比增长32.16%,存货增速高于营业成本增速。

项目 20201231 20211231 20221231
存货较期初增速 -32.51% 33.82% 82.88%
营业成本增速 -21.21% -18.72% 32.16%

  ? 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长82.88%,营业收入同比增长33.53%,存货增速高于营业收入增速。

项目 20201231 20211231 20221231
存货较期初增速 -32.51% 33.82% 82.88%
营业收入增速 -20.14% -19.15% 33.53%

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为34.45%,同比增长2.01%;净利率为1.39%,同比下降97.08%;净资产收益率(加权)为0.35%,同比下降94.97%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  ? 销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为1.39%,同比大幅下降97.08%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售净利率 31.57% 47.48% 1.39%
销售净利率增速 36.65% 50.41% -97.08%

  ? 销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期33.77%增长至34.45%,销售净利率由去年同期47.48%下降至1.39%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 34.12% 33.77% 34.45%
销售净利率 31.57% 47.48% 1.39%

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  ? 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为0.35%,同比大幅下降94.97%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 5.97% 6.96% 0.35%
净资产收益率增速 4.55% 16.58% -94.97%

  ? 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为0.35%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 5.97% 6.96% 0.35%
净资产收益率增速 4.55% 16.58% -94.97%

  ? 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.33%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
投入资本回报率 5.72% 6.7% 0.33%

  从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:

  ? 少数股东损益为负,归母净利润为正。报告期内,少数股东损益为-255.8万元,归母净利润为0.1亿元。

项目 20201231 20211231 20221231
少数股东损益(元) -191.85万 -254.72万 -255.8万
归母净利润(元) 1.83亿 2.23亿 1116.31万

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为10.61%,同比增长33.88%;流动比率为8.1,速动比率为7.6;总债务为1.81亿元,其中短期债务为1.81亿元,短期债务占总债务比为100%。

  从财务状况整体看,需要重点关注:

  ? 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为10.96,10.3,8.1,短期偿债能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
流动比率(倍) 10.96 10.3 8.1

  从短期资金压力看,需要重点关注:

  ? 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为1.78、1.78、1.32,持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
现金比率 1.78 1.78 1.32

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  ? 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为3.4亿元,短期债务为1.8亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.261%,低于1.5%。

项目 20201231 20211231 20221231
货币资金(元) 2.25亿 3.16亿 3.39亿
短期债务(元) 1.15亿 1.05亿 1.81亿
利息收入/平均货币资金 0.24% 0.27% 0.26%

  ? 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为713.7万元,较期初变动率为167.39%。

项目 20211231
期初预付账款(元) 266.92万
本期预付账款(元) 713.72万

  ? 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长167.39%,营业成本同比增长32.16%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目 20201231 20211231 20221231
预付账款较期初增速 -77.42% -50.58% 167.39%
营业成本增速 -21.21% -18.72% 32.16%

  ? 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.05%、0.06%、0.07%,持续上涨。

项目 20201231 20211231 20221231
其他应收款(元) 158.61万 168.73万 217.34万
流动资产(元) 30.34亿 28.55亿 30.25亿
其他应收款/流动资产 0.05% 0.06% 0.07%

  ? 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为1.6亿元,较期初变动率为89.51%。

项目 20211231
期初应付票据(元) 8489.85万
本期应付票据(元) 1.61亿

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为3.42,同比增长36.19%;存货周转率为2.81,同比下降18.37%;总资产周转率为0.17,同比增长31.44%。

  从经营性资产看,需要重点关注:

  ? 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为3.99,3.44,2.81,存货周转能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
存货周转率(次) 3.99 3.44 2.81
存货周转率增速 -3.12% -13.73% -18.37%

  ? 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为2.18%、2.83%、5.17%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
存货(元) 7654.53万 1.02亿 1.87亿
资产总额(元) 35.11亿 36.14亿 36.24亿
存货/资产总额 2.18% 2.83% 5.17%

  从长期性资产看,需要重点关注:

  ? 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为555万元,较期初增长60.84%。

项目 20211231
期初在建工程(元) 345.06万
本期在建工程(元) 555.01万

  ? 递延所得税资产变动较大,同时所得税费用为负。报告期内,递延所得税资产为0.4亿元,较期初增长84.26%,所得税费用为-0.1亿元。

项目 20211231
期初递延所得税资产(元) 2060.48万
本期递延所得税资产(元) 3796.64万
本期所得税费用(元) -1293.99万

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