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*ST丹邦(002618)内幕信息消息披露
 
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短期内两次变更年审机构 *ST丹邦收深交所关注函

http://www.chaguwang.cn  2022-03-04  *ST丹邦内幕信息

来源 :新浪财经2022-03-04

  3月4日,深交所向*ST丹邦下发关注函。

  2022 年 3 月 3 日,*ST丹邦披露《关于拟变更ue会计师事务所的公告》,称因深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)(以下简称“旭泰事务所”)目前对于承接公司 2021 年年报审计工作的胜任能力不足等原因,拟聘请深圳广深会计师事务所(普通合伙)(以下简称“广深事务所”)为 2021 年度审计机构。

  据悉,公司原计划聘请旭泰事务所为 2021 年审计机构,并于 2021年 12 月召开股东大会审议通过该事项。深交所要求公司进一步说明在短期内两次变更 2021 年年审会计师的原因。

  公告显示,广深事务所于 2022 年 2 月完成从事证券服务业务会计师事务所备案。

  深交所请公司具体说明在聘请广深事务所过程中,董事会、审计委员会、独立董事对评价广深事务所的专业胜任能力、独立性、诚信情况以及风险承担能力等所采取的评估程序和结果,并说明评估过程是否审慎、程序是否充分、结论是否客观。

  并请广深事务所结合自身审计业务开展情况、证券业务审计项目经验、签字会计师及复核人员从业经验、项目组成员配备情况,说明是否具备承接并完成你公司审计业务的能力,并说明已提取的执业风险基金、已购买的执业保险能否覆盖因可能出现的审计失败导致的民事赔偿责任。

  值得注意的是,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太事务所”)针对*ST丹邦 2020 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,形成无法表示审计意见的基础包括审计范围受限,无法确认营业收入、营业成本的准确性,减值准备计提的合理性,其他非流动资产的存在性,以及前期财务报表是否存在错报存在不确定性。

  深交所请广深事务所说明是否已经充分了解你公司面临各项风险,在确定接受委托前是否已经按照《审计准则》的相关要求与亚太事务所就对审计有重大影响的事项进行必要沟通以及沟通的具体情况。

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