来源 :公司公告2025-09-29
ST华西公告,因2024年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。公司已成立整改领导小组,针对资金管理、关联交易等六大环节进行整改,部分问题已完成规范。若2025年度再次被出具无法表示意见的内部控制审计报告,公司将面临退市风险警示。相关信息以指定媒体披露为准。