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百洋股份(002696)内幕信息消息披露
 
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百洋股份:第六届董事会第二十一次会议审议并通过关于变更公司内部审计部门负责人的议案

http://www.chaguwang.cn  2025-11-21  百洋股份内幕信息

来源 :公司公告2025-11-21

百洋股份公告,公司第六届董事会第二十一次会议于2025年11月20日召开,审议通过了关于变更公司内部审计部门负责人的议案。原内审负责人曲献坤因工作调整不再担任该职务,新聘任蒋瑞兰女士为内部审计部门负责人,任期至第六届董事会届满。蒋瑞兰女士具备相关专业背景及从业经验,持有公司股份4.2万股,与公司股东及高管无关联关系。

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