来源 :公司公告2025-11-21
百洋股份公告,公司第六届董事会第二十一次会议于2025年11月20日召开,审议通过了关于变更公司内部审计部门负责人的议案。原内审负责人曲献坤因工作调整不再担任该职务,新聘任蒋瑞兰女士为内部审计部门负责人,任期至第六届董事会届满。蒋瑞兰女士具备相关专业背景及从业经验,持有公司股份4.2万股,与公司股东及高管无关联关系。