来源 :公司公告2025-11-21
百洋股份公告,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过变更内部审计部门负责人的议案。原负责人曲献坤因工作调整不再担任内审负责人,但仍任职其他职务;董事会同意聘任蒋瑞兰为新任内部审计部门负责人,任期至第六届董事会届满。