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鹭燕医药(002788)内幕信息消息披露
 
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鹭燕医药:拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务审计与内部控制审计机构

http://www.chaguwang.cn  2026-04-20  鹭燕医药内幕信息

来源 :公司公告2026-04-20

鹭燕医药公告,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构与内部控制审计机构,承担公司2026年度审计任务。2025年财报审计费用为160万元(含税),内部控制审计费用为40万元(含税)。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

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