来源 :公司公告2026-03-20
汤臣倍健公告,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》,拟继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计及内部控制审计服务机构。2026年度财务报告审计费用预计为220-260万元(含税),内控审计费用预计为40-50万元(含税)。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。