来源 :公司公告2026-04-02
ST纳川公告,公司因2024年度审计报告保留意见及内部控制否定意见被实施其他风险警示。针对公司治理结构缺陷与投资管理问题,已聘任董事会秘书、财务负责人并完成董事会换届,同时制定《参股权益管理办法》以加强参股公司监控。公司承诺每月披露一次风险警示进展,并提示投资者关注相关风险。