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光线传媒(300251)内幕信息消息披露
 
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光线传媒修订审计委员会工作细则,强化财务监督与内部控制

http://www.chaguwang.cn  2025-12-10  光线传媒内幕信息

来源 :中金在线2025-12-10

  中访网数据  北京 光线传媒 股份有限公司于近期公告了修订后的《董事会审计委员会工作细则》,旨在进一步规范公司治理结构,强化董事会对财务报告及内部控制的监督职能。根据新细则,审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其中独立董事须过半数,且至少包含一名会计专业人士。该委员会被赋予关键职权,包括审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计工作、指导内部审计机构运作,并就聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人等重大事项向董事会提出审议意见。细则明确,审计委员会需至少每半年检查一次公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项的实施情况以及大额资金往来情况,并就内部控制有效性向董事会出具评估报告。此次修订细化了委员会的议事规则,要求每季度至少召开一次会议,决议需经全体委员过半数通过。此举标志着 光线传媒 在完善上市公司治理、提升财务信息透明度与质量、加强风险内控方面迈出重要一步,有助于保护投资者利益并促进公司长期稳健发展。

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