来源 :21经济网2026-04-29
南方财经4月29日电,ST路通(300555.SZ)近日披露的内部控制审计报告被出具带强调事项段的无保留意见,强调事项主要涉及两项历史内控缺陷:其一,2021年9月至2022年7月期间,公司原实际控制人及其关联方累计发生非经营性资金占用1.558亿元,违反了上市公司资金往来及信息披露监管规定。截至2025年末,相关占用资金已全部归还,其中现实际控制人吴世春自愿代偿869.36万元及利息。其二,公司于2025年2月收到厦门市中级人民法院传票,涉及张继荣提起诉讼,但该事项未及时披露,同年3月原告撤诉。上述资金占用与信息披露滞后问题,反映出公司在财务报告内部控制方面存在缺陷。
公司表示已积极整改,通过内部问责、发送督促函、诉讼等方式追回占用资金,并加强内控体系建设,2025年开展内审项目15项,重点监控资金往来与信息披露。董事会审计委员会认为,强调事项段不影响公司财务报告内部控制的有效性,但提醒报告使用者关注相关风险。