来源 :钛媒体官方网站2024-03-11
江苏安靠智电股份有限公司董事会审计委员会工作细则
2024-03-11 21:22 ·阅读 8284


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钛媒体App 3月11日消息,本细则规定了江苏安靠智电股份有限公司董事会审计委员会的人员构成、职责范围、议事规则等内容,强调审计委员会对公司内外部审计工作的监督和评估,以及对内部控制的督导和评估。审计委员会要求真实、准确、完整地审核财务信息和披露,并提出内部控制评价报告。此外,细则还规定了审计委员会会议的召开程序和保密义务。
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