4月24日,矩阵股份发布2022年年度报告。
报告显示,公司2022年全年营业收入为7.94亿元,同比下降10.36%;归母净利润为1.65亿元,同比下降24.87%;扣非归母净利润为1.51亿元,同比下降30.25%;基本每股收益1.79元/股。
公司自2022年10月上市以来,已经现金分红0次,累计已实施现金分红为0元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利6.7元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对矩阵股份2022年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为7.94亿元,同比下降10.36%;净利润为1.65亿元,同比下降24.87%;经营活动净现金流为5242.73万元,同比下降60.02%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
?营业收入下降。报告期内,营业收入为7.9亿元,同比下降10.36%。
| 项目 |
20201231 |
20211231 |
20221231 |
| 营业收入(元) |
6.12亿 |
8.86亿 |
7.94亿 |
| 营业收入增速 |
34.04% |
44.78% |
-10.36% |
?扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为1.5亿元,同比大幅下降30.25%。
| 项目 |
20201231 |
20211231 |
20221231 |
| 扣非归母利润(元) |
1.5亿 |
2.17亿 |
1.51亿 |
| 扣非归母利润增速 |
26.41% |
44.88% |
-30.25% |
?净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为1.6亿元、2.2亿元、1.7亿元,同比变动分别为30.07%、37.2%、-24.87%,净利润较为波动。
| 项目 |
20201231 |
20211231 |
20221231 |
| 净利润(元) |
1.6亿 |
2.2亿 |
1.65亿 |
| 净利润增速 |
30.07% |
37.2% |
-24.87% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
?应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长24.61%,营业收入同比增长-10.36%,应收账款增速高于营业收入增速。
| 项目 |
20201231 |
20211231 |
20221231 |
| 营业收入增速 |
34.04% |
44.78% |
-10.36% |
| 应收账款较期初增速 |
42.4% |
107.82% |
24.61% |
?应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为20.59%、29.56%、41.09%,持续增长。
| 项目 |
20201231 |
20211231 |
20221231 |
| 应收账款(元) |
1.26亿 |
2.62亿 |
3.26亿 |
| 营业收入(元) |
6.12亿 |
8.86亿 |
7.94亿 |
| 应收账款/营业收入 |
20.59% |
29.56% |
41.09% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
?经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为1.7亿元、1.3亿元、0.5亿元,持续下降。
| 项目 |
20201231 |
20211231 |
20221231 |
| 经营活动净现金流(元) |
1.67亿 |
1.31亿 |
5242.73万 |
?经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.317低于1,盈利质量较弱。
| 项目 |
20201231 |
20211231 |
20221231 |
| 经营活动净现金流(元) |
1.67亿 |
1.31亿 |
5242.73万 |
| 净利润(元) |
1.6亿 |
2.2亿 |
1.65亿 |
| 经营活动净现金流/净利润 |
1.04 |
0.6 |
0.32 |
?经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为1.04、0.6、0.32,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。
| 项目 |
20201231 |
20211231 |
20221231 |
| 经营活动净现金流(元) |
1.67亿 |
1.31亿 |
5242.73万 |
| 净利润(元) |
1.6亿 |
2.2亿 |
1.65亿 |
| 经营活动净现金流/净利润 |
1.04 |
0.6 |
0.32 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为42.34%,同比下降14.62%;净利率为20.79%,同比下降16.18%;净资产收益率(加权)为20.72%,同比下降54.83%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
?销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为50.05%、49.59%、42.34%,变动趋势持续下降。
| 项目 |
20201231 |
20211231 |
20221231 |
| 销售毛利率 |
50.05% |
49.59% |
42.34% |
| 销售毛利率增速 |
-3.65% |
-0.92% |
-14.62% |
?销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为26.17%,24.8%,20.79%,变动趋势持续下降。
| 项目 |
20201231 |
20211231 |
20221231 |
| 销售净利率 |
26.17% |
24.8% |
20.79% |
| 销售净利率增速 |
-2.96% |
-5.24% |
-16.18% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为12.02%,同比下降69.68%;流动比率为8.05,速动比率为7.79;总债务为407.67万元,其中短期债务为407.67万元,短期债务占总债务比为100%。
从短期资金压力看,需要重点关注:
?经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.49、0.33、0.22,持续下降。
| 项目 |
20200630 |
20210630 |
20220630 |
| 经营活动净现金流(元) |
- |
8927.48万 |
-829.86万 |
| 流动负债(元) |
- |
3.36亿 |
3.12亿 |
| 经营活动净现金流/流动负债 |
- |
0.27 |
-0.03 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
?利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为14.2亿元,短期债务为407.7万元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.857%,低于1.5%。
| 项目 |
20201231 |
20211231 |
20221231 |
| 货币资金(元) |
3.69亿 |
4.41亿 |
14.19亿 |
| 短期债务(元) |
180.34万 |
484.71万 |
407.67万 |
| 利息收入/平均货币资金 |
0.44% |
0.9% |
0.86% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为2.7,同比下降40.89%;存货周转率为4.42,同比增长18.4%;总资产周转率为0.52,同比下降48.24%。
从长期性资产看,需要重点关注:
?其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.5亿元,较期初增长1311.39%。
| 项目 |
20211231 |
| 期初其他非流动资产(元) |
367.22万 |
| 本期其他非流动资产(元) |
5182.86万 |