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鹰眼预警:矩阵股份营业收入下降

http://www.chaguwang.cn  2023-04-24  矩阵股份内幕信息

来源 :智能小浪2023-04-24

  4月24日,矩阵股份发布2022年年度报告。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为7.94亿元,同比下降10.36%;归母净利润为1.65亿元,同比下降24.87%;扣非归母净利润为1.51亿元,同比下降30.25%;基本每股收益1.79元/股。

  公司自2022年10月上市以来,已经现金分红0次,累计已实施现金分红为0元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利6.7元(含税)。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对矩阵股份2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为7.94亿元,同比下降10.36%;净利润为1.65亿元,同比下降24.87%;经营活动净现金流为5242.73万元,同比下降60.02%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  ?营业收入下降。报告期内,营业收入为7.9亿元,同比下降10.36%。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 6.12亿 8.86亿 7.94亿
营业收入增速 34.04% 44.78% -10.36%

  ?扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为1.5亿元,同比大幅下降30.25%。

项目 20201231 20211231 20221231
扣非归母利润(元) 1.5亿 2.17亿 1.51亿
扣非归母利润增速 26.41% 44.88% -30.25%

  ?净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为1.6亿元、2.2亿元、1.7亿元,同比变动分别为30.07%、37.2%、-24.87%,净利润较为波动。

项目 20201231 20211231 20221231
净利润(元) 1.6亿 2.2亿 1.65亿
净利润增速 30.07% 37.2% -24.87%

  结合经营性资产质量看,需要重点关注:

  ?应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长24.61%,营业收入同比增长-10.36%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入增速 34.04% 44.78% -10.36%
应收账款较期初增速 42.4% 107.82% 24.61%

  ?应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为20.59%、29.56%、41.09%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款(元) 1.26亿 2.62亿 3.26亿
营业收入(元) 6.12亿 8.86亿 7.94亿
应收账款/营业收入 20.59% 29.56% 41.09%

  结合现金流质量看,需要重点关注:

  ?经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为1.7亿元、1.3亿元、0.5亿元,持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 1.67亿 1.31亿 5242.73万

  ?经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.317低于1,盈利质量较弱。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 1.67亿 1.31亿 5242.73万
净利润(元) 1.6亿 2.2亿 1.65亿
经营活动净现金流/净利润 1.04 0.6 0.32

  ?经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为1.04、0.6、0.32,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目 20201231 20211231 20221231
经营活动净现金流(元) 1.67亿 1.31亿 5242.73万
净利润(元) 1.6亿 2.2亿 1.65亿
经营活动净现金流/净利润 1.04 0.6 0.32

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为42.34%,同比下降14.62%;净利率为20.79%,同比下降16.18%;净资产收益率(加权)为20.72%,同比下降54.83%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  ?销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为50.05%、49.59%、42.34%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 50.05% 49.59% 42.34%
销售毛利率增速 -3.65% -0.92% -14.62%

  ?销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为26.17%,24.8%,20.79%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
销售净利率 26.17% 24.8% 20.79%
销售净利率增速 -2.96% -5.24% -16.18%

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为12.02%,同比下降69.68%;流动比率为8.05,速动比率为7.79;总债务为407.67万元,其中短期债务为407.67万元,短期债务占总债务比为100%。

  从短期资金压力看,需要重点关注:

  ?经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.49、0.33、0.22,持续下降。

项目 20200630 20210630 20220630
经营活动净现金流(元) - 8927.48万 -829.86万
流动负债(元) - 3.36亿 3.12亿
经营活动净现金流/流动负债 - 0.27 -0.03

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  ?利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为14.2亿元,短期债务为407.7万元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.857%,低于1.5%。

项目 20201231 20211231 20221231
货币资金(元) 3.69亿 4.41亿 14.19亿
短期债务(元) 180.34万 484.71万 407.67万
利息收入/平均货币资金 0.44% 0.9% 0.86%

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为2.7,同比下降40.89%;存货周转率为4.42,同比增长18.4%;总资产周转率为0.52,同比下降48.24%。

  从长期性资产看,需要重点关注:

  ?其他非流动资产变动较大。报告期内,其他非流动资产为0.5亿元,较期初增长1311.39%。

项目 20211231
期初其他非流动资产(元) 367.22万
本期其他非流动资产(元) 5182.86万

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