来源 :公司公告2025-04-28
长联科技公告,公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所2024年度履职情况进行评估。信永中和由首席合伙人谭小青领导,对公司财务报告及内部控制进行了审计,并出具标准无保留意见的审计报告。审计费用为70万元,内部控制审计费用为15万元。审计委员会通过多次会议履行监督职责,认为信永中和具备专业胜任能力并保持独立性。