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鹰眼预警:东风科技净资产收益率较大幅下降

http://www.chaguwang.cn  2023-03-31  东风科技内幕信息

来源 :新浪财经2023-03-31

  3月31日,东风科技发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为68.5亿元,同比下降12.86%;归母净利润为1.09亿元,同比下降54.82%;扣非归母净利润为8420.38万元,同比下降55.29%;基本每股收益0.2311元/股。

  公司自1997年7月上市以来,已经现金分红17次,累计已实施现金分红为6.46亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税)。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对东风科技2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为68.5亿元,同比下降12.86%;净利润为2.89亿元,同比下降33.67%;经营活动净现金流为6亿元,同比增长38.02%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  ?营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为5.49%,4.47%,-12.86%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 68.89亿 78.61亿 68.5亿
营业收入增速 5.49% 4.47% -12.86%

  ?归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为1.1亿元,同比大幅下降54.82%。

项目 20201231 20211231 20221231
归母净利润(元) 9854.68万 2.41亿 1.09亿
归母净利润增速 -33.33% 94.02% -54.82%

  ?扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为22.29%,-5.48%,-55.29%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
扣非归母利润(元) 1.72亿 1.88亿 8420.38万
扣非归母利润增速 22.29% -5.48% -55.29%

  ?净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为2.3亿元、4.4亿元、2.9亿元,同比变动分别为-21.15%、56.22%、-33.67%,净利润较为波动。

项目 20201231 20211231 20221231
净利润(元) 2.31亿 4.35亿 2.89亿
净利润增速 -21.15% 56.22% -33.67%

  结合现金流质量看,需要重点关注:

  ?营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降12.86%,经营活动净现金流同比增长38.02%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 68.89亿 78.61亿 68.5亿
经营活动净现金流(元) 3.27亿 4.35亿 6亿
营业收入增速 5.49% 4.47% -12.86%
经营活动净现金流增速 -32.12% 23.28% 38.02%

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为14.29%,同比增长5.92%;净利率为4.21%,同比下降23.88%;净资产收益率(加权)为3.43%,同比下降66.39%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  ?销售净利率大幅下降。报告期内,销售净利率为4.21%,同比大幅下降23.88%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售净利率 3.35% 5.54% 4.21%
销售净利率增速 -25.25% 49.54% -23.88%

  ?销售毛利率增长,销售净利率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期13.49%增长至14.29%,销售净利率由去年同期5.54%下降至4.21%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 16.1% 13.49% 14.29%
销售净利率 3.35% 5.54% 4.21%

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  ?净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为3.43%,同比大幅下降66.39%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 7.01% 10.21% 3.43%
净资产收益率增速 -36.29% 22.28% -66.39%

  ?最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为3.43%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 7.01% 10.21% 3.43%
净资产收益率增速 -36.29% 22.28% -66.39%

  ?投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为2.21%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
投入资本回报率 3.34% 5.73% 2.21%

  从非常规性损益看,需要重点关注:

  ?非常规性收益占比较高。报告期内,非常规性收益/净利润比值为42.9%。(注:非常规性收益=投资净收益+公允价值变动净收益+营业外收入+非流动资产处置损失)。

项目 20201231 20211231 20221231
非常规性收益(元) 8548.47万 1.61亿 1.24亿
净利润(元) 2.31亿 4.35亿 2.89亿
非常规性收益/净利润 19.64% 36.93% 42.9%

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为53.95%,同比下降6.4%;流动比率为1.26,速动比率为1.15;总债务为15.71亿元,其中短期债务为13.26亿元,短期债务占总债务比为84.37%。

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  ?利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为23.2亿元,短期债务为13.3亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为1.194%,低于1.5%。

项目 20201231 20211231 20221231
货币资金(元) 12.29亿 18.43亿 23.15亿
短期债务(元) 15.42亿 18.69亿 13.26亿
利息收入/平均货币资金 1.29% 1.38% 1.19%

  从资金协调性看,需要重点关注:

  ?资金较为富裕。报告期内,公司营运资金需求为-1.8亿元,营运资本为11.2亿元,经营活动、投融资活动给公司均带来较为宽裕的资金,公司现金支付能力为12.9亿元,资金使用效率值得进一步关注。

项目 20221231
现金支付能力(元) 12.94亿
营运资金需求(元) -1.78亿
营运资本(元) 11.15亿

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为3.86,同比下降2.52%;存货周转率为13.34,同比下降27.62%;总资产周转率为0.74,同比下降18.1%。

  从经营性资产看,需要重点关注:

  ?存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为21.85,18.42,13.34,存货周转能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
存货周转率(次) 21.85 18.42 13.34
存货周转率增速 17.66% -13.27% -27.62%

  ?存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为3.42%、4.44%、5.12%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
存货(元) 2.5亿 4.24亿 4.57亿
资产总额(元) 73.08亿 95.52亿 89.16亿
存货/资产总额 3.42% 4.44% 5.12%

  从长期性资产看,需要重点关注:

  ?总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别1.01,0.91,0.74,总资产周转能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
总资产周转率(次) 1.01 0.91 0.74
总资产周转率增速 -5.75% -15.18% -18.1%

  ?单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为5.77、5.48、4.93,持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 68.89亿 78.61亿 68.5亿
固定资产(元) 11.93亿 14.35亿 13.9亿
营业收入/固定资产原值 5.77 5.48 4.93

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