来源 :公司公告2025-04-29
美尔雅公告,董事会审计委员会成员唐安、刘信光及邱晓健在2024年度尽职履责,监督外部审计机构工作,指导内部审计,评估内控体系,协调管理层与外部审计沟通。审计委员会审阅了公司财务报表,认可中审众环会计师事务所的独立性与专业性,并提议续聘。期内未发现内控重大问题,认为公司内部控制基本健全且执行有效。