来源 :公司公告2025-04-29
美尔雅公告,审计委员会主任唐安、委员刘信光及邱晓健在2024年度尽职履责。审计委员会审阅了公司财务报表,认可中审众环会计师事务所的独立性与专业性,并提议继续聘请该机构。同时,审计委员会评估内部控制有效性,指导内部审计工作,协调管理层与外部审计沟通,确保公司财务及内控工作的规范性和透明性。