来源 :公司公告2025-08-29
ST尔雅公告,因2024年度内部控制审计报告被出具否定意见,公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示。公司正采取多项措施改善内控问题,包括加强内控体系建设、完善制度及强化审计监督,并已回收涉诉票据600万元。同时,公司管理层承诺提升规范运作水平,强化全员培训和内控文化。公司将每月披露事项进展,生产经营目前正常。