来源 :公司公告2025-04-28
东湖高新公告,2024年度董事会内控委员会由熊新华担任召集人,严格履行监督职责。年内召开2次会议,审议多项议案,包括选聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构,费用为38万元。委员会对外部审计机构工作进行监督评估,指导内部审计与内部控制工作,认为公司内控体系运行有效,未发现重大缺陷,并提出2025年将持续优化内控管理。