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ST榕泰(600589)内幕信息消息披露
 
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审计职责履行不到位,ST榕泰2021年审计机构大华、注册会计师及质量控制复核人遭上交所监管警示

http://www.chaguwang.cn  2022-12-30  ST榕泰内幕信息

来源 :界面新闻2022-12-30

  12月30日,ST榕泰2021年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙),审计师姜纯友、吴少华,审计项目质量控制复核人李峻雄收上交所监管警示。

  经查明,大华会计师事务所及其注册会计师姜纯友、吴少华作为公司2021年度审计机构及年度报告审计注册会计师,李峻雄作为公司2021年度年度报告审计项目质量控制复核人,存在审计职责履行不到位的情形。

  4月30日,公司披露2021年年度报告,公司扣除非经常性损益前后的净利润均为负,但大华所及年审会计师未按规定出具营业收入扣除专项核查意见。质量控制复核人在实施项目复核过程中也未发现上述情况。经监管督促,直至6月1日才予以出具。同时,经核查,大华所及年审会计师上年度也未按规定对公司出具2020年度营业收入扣除专项核查意见。

  大华所、姜纯友、吴少华作为公司2021年度审计机构及年度报告审计注册会计师,李峻雄作为该年度报告审计项目质量控制复核人,未勤勉尽责,连续两年未及时出具营业收入扣除专项核查意见,上述行为违反了相关法律法规。

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