来源 :新浪财经2026-05-22
新浪财经“酒价内参”重磅上线 知名白酒真实市场价尽在掌握
中访网数据? 青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月22日发布《内部审计制度》,旨在规范和加强内部审计工作,提升审计质量,发挥内部审计在揭示风险、发现问题、推动整改及价值增值方面的作用。该制度依据《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》制定,适用于公司本部、各职能部门、分公司、全资及控股子公司,以及对公司有重大影响的参股公司。
制度明确,公司设立内控审计部,向董事会负责,并定期向审计与内控委员会及公司主要负责人汇报工作,至少每季度报告一次。内控审计部保持独立性,不得置于财务部门领导之下或合署办公。审计与内控委员会参与对内控审计部负责人的考核,并监督指导内部审计工作。公司建立兼职审计专家库,可借助专家力量开展审计。
内控审计部的主要职责包括:对公司及所属单位贯彻落实重大政策措施、发展规划执行、投资项目、经营效益、风险管理、财务收支、内部控制等进行审计;对领导人员履行经济责任情况进行审计;督促问题整改;协助反舞弊;每年提交内部审计工作报告;组织实施内部控制评价;配合外部审计等。权限涵盖要求报送资料、参加相关会议、检查资料和实物、调查询问、临时制止违规行为、封存资料、提出建议等。
制度强调审计结果运用,要求定期汇总分析审计发现,通报重大风险及问题,加强与纪检、巡察等部门的协作,建立信息共享和结果共用机制。审计结果及整改情况将作为考核、任免、奖惩领导干部及党建和经营业绩考核的重要参考。
责任追究方面,被审计单位若拒绝配合、提供不实资料或整改不力,将被责令改正并追究责任;审计人员若未尽责、隐瞒问题、泄密或谋私,也将受到处理。公司承诺保护审计人员免受打击报复。
该制度自董事会审议通过之日起生效,由董事会负责解释和修订。