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鹰眼预警:汇通能源营业收入下降

http://www.chaguwang.cn  2023-03-07  汇通能源内幕信息

来源 :新浪财经2023-03-07

  3月7日,汇通能源发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为1.08亿元,同比下降3.89%;归母净利润为926.8万元,同比下降84.62%;扣非归母净利润为846.42万元,同比下降23.71%;基本每股收益0.0449元/股。

  公司自1992年3月上市以来,已经现金分红12次,累计已实施现金分红为1.08亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对汇通能源2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为1.08亿元,同比下降3.89%;净利润为383.67万元,同比下降93.26%;经营活动净现金流为3.57亿元,同比增长177.97%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  营业收入下降。报告期内,营业收入为1.1亿元,同比下降3.89%。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 9258.57万 1.13亿 1.08亿
营业收入增速 -23.03% 21.91% -3.89%

  归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为115.53%,21.21%,-84.62%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
归母净利润(元) 4972.16万 6026.74万 926.8万
归母净利润增速 115.53% 21.21% -84.62%

  结合经营性资产质量看,需要重点关注:

  应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长45.94%,营业收入同比增长-3.89%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入增速 -23.03% 21.91% -3.89%
应收账款较期初增速 92.56% 152.67% 45.94%

  应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为7.54%、15.62%、23.72%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款(元) 697.74万 1762.95万 2572.81万
营业收入(元) 9258.57万 1.13亿 1.08亿
应收账款/营业收入 7.54% 15.62% 23.72%

  结合现金流质量看,需要重点关注:

  营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降3.89%,经营活动净现金流同比增长177.97%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 9258.57万 1.13亿 1.08亿
经营活动净现金流(元) -6.39亿 -4.58亿 3.57亿
营业收入增速 -23.03% 21.91% -3.89%
经营活动净现金流增速 -348.21% 28.34% 177.97%

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为64.17%,同比下降10.01%;净利率为3.54%,同比下降92.99%;净资产收益率(加权)为0.83%,同比下降88.95%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为64.17%,同比大幅下降10.01%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 70.37% 71.31% 64.17%
销售毛利率增速 31.37% 1.33% -10.01%

  销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为53.56%,50.46%,3.54%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
销售净利率 53.56% 50.46% 3.54%
销售净利率增速 179.25% -5.78% -92.99%

  预收款项/营业收入比值显著高于上年同期。报告期内,预收款项/营业收入比值为605.08%,显著高于以往同期。

项目 20201231 20211231 20221231
预收款项(元) 1025.17万 1.73亿 6.56亿
营业收入(元) 9258.57万 1.13亿 1.08亿
预收款项/营业收入 11.07% 153.02% 605.08%

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为0.83%,同比大幅下降88.95%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 6.66% 7.52% 0.83%
净资产收益率增速 105.59% 12.87% -88.95%

  最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为0.83%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 6.66% 7.52% 0.83%
净资产收益率增速 105.59% 12.87% -88.95%

  投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.68%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20201231 20211231 20221231
投入资本回报率 6.69% 5.23% 0.68%

  从客商集中度及少数股东等维度看,需要重点关注:

  少数股东损益为负,归母净利润为正。报告期内,少数股东损益为-543.1万元,归母净利润为926.8万元。

项目 20201231 20211231 20221231
少数股东损益(元) -13.46万 -330.6万 -543.12万
归母净利润(元) 4972.16万 6026.74万 926.8万

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为50.56%,同比增长12.03%;流动比率为1.88,速动比率为0.48;总债务为8854.72万元,其中短期债务为7854.72万元,短期债务占总债务比为88.71%。

  从财务状况整体看,需要重点关注:

  资产负债率持续增长。近三期年报,资产负债率分别为9.81%,45.13%,50.56%,变动趋势增长。

项目 20201231 20211231 20221231
资产负债率 9.81% 45.13% 50.56%

  流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为8.81,3.68,1.88,短期偿债能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
流动比率(倍) 8.81 3.68 1.88

  从短期资金压力看,需要重点关注:

  长短债务比大幅增长。报告期内,短期债务/长期债务大幅增长至7.85。

项目 20201231 20211231 20221231
短期债务(元) - 237.89万 7854.72万
长期债务(元) - 4.06亿 1000万
短期债务/长期债务 - 0.01 7.85

  ?现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为6.09、0.97、0.45,持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
现金比率 6.09 0.97 0.45

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为4亿元,短期债务为0.8亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为1.368%,低于1.5%。

项目 20201231 20211231 20221231
货币资金(元) 3375.37万 3.79亿 4.02亿
短期债务(元) - 237.89万 7854.72万
利息收入/平均货币资金 3.54% 0.37% 1.37%

  其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.22%、0.26%、0.3%,持续上涨。

项目 20201231 20211231 20221231
其他应收款(元) 165.73万 493.05万 639.57万
流动资产(元) 7.38亿 19.31亿 21.52亿
其他应收款/流动资产 0.22% 0.26% 0.3%

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为5,同比下降45.45%;存货周转率为0.03,同比下降15.57%;总资产周转率为0.05,同比下降35.45%。

  从经营性资产看,需要重点关注:

  应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为17.47,9.17,5,应收账款周转能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款周转率(次) 17.47 9.17 5
应收账款周转率增速 450.9% -47.48% -45.45%

  应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为0.81%、0.85%、1.12%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款(元) 697.74万 1762.95万 2572.81万
资产总额(元) 8.59亿 20.64亿 22.88亿
应收账款/资产总额 0.81% 0.85% 1.12%

  从长期性资产看,需要重点关注:

  总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.11,0.08,0.05,总资产周转能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
总资产周转率(次) 0.11 0.08 0.05
总资产周转率增速 -4.6% -32.14% -35.45%

  固定资产变动较大。报告期内,固定资产为556万元,较期初增长116.91%。

项目 20211231
期初固定资产(元) 256.32万
本期固定资产(元) 555.98万

  从三费维度看,需要重点关注:

  销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为4.21%、12.52%、12.73%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
销售费用(元) 389.35万 1412.74万 1381.16万
营业收入(元) 9258.57万 1.13亿 1.08亿
销售费用/营业收入 4.21% 12.52% 12.73%

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