来源 :公司公告2026-04-29
ST复华公告,公司董事会审议通过了续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案。2025年度财务报告审计费用120万元,内部控制审计费用36万元。众华会计师事务所自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的经验,其投资者保护能力符合相关规定。