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汇鸿集团召开内部审计工作交流研讨会

http://www.chaguwang.cn  2025-01-21  汇鸿集团内幕信息

来源 :汇鸿集团2025-01-21

  1月15日,汇鸿集团召开2024年度内部审计工作交流研讨会。集团党委书记、董事长杨承明出席会议并讲话,各公司审计分管(协管)领导、内审部门负责人及集团审计部全体成员参加了会议。

  会议集中学习全国和全省审计工作会议的主要精神。各公司汇报了2024年度内审工作成果和2025年内审工作计划,交流了经验心得,并对后续工作的开展提出了意见建议。

  

  杨承明充分肯定了集团内审工作成绩,在谋划汇鸿集团2025年审计工作时,杨承明指出

  一

  充分认识新时代国有上市公司审计工作

  的重要意义。

  审计工作的谋划和开展,要紧密围绕苏豪控股集团、汇鸿集团高质量发展的主线,坚决贯彻落实习近平总书记关于审计工作如臂使指、如影随形、如雷贯耳的具体要求,突出审计工作的政治性、专业性、独立性和原则性,坚定扛起审计经济监督“特种部队”的使命担当。

  二加强审计工作的组织领导。

  明确一把手责任制,压实管理责任,精心组织开展审计工作。

  三进一步提高审计工作的质量和效率。

  科学制定审计计划,聚焦重点领域、关键环节;创新审计技术方法,尝试运用数据分析手段;加强审计质量控制,确保审计工作合法合规。

  四深刻把握汇鸿集团发展的重点任务。

  聚焦上市公司三大功能定位,凭借“离得近、看得清、反应快”的优势,切实发挥新时代新征程中审计监督“探照灯”作用。

  五进一步注重审计结果的应用。

  以驰而不息的韧劲抓整改,切实做到举一反三、常抓不懈,努力把整改成果高质量转化为推动各项工作的新成效。

  六持续加强审计工作的队伍建设。

  加强集团审计条线的沟通协调,不断提升审计人员的技能和专职化配备,促进审计信息共享、典型案例分析、多元业态互助。

  七强化与外部审计机构的沟通交流。

  明确内审职责定位,切实发挥外部审计机构作用,体现内审管理的核心价值。

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