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浙商证券(601878)内幕信息消息披露
 
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浙江省审计厅关于专项审计浙商证券股份有限公司运营情况的通知

http://www.chaguwang.cn  2024-06-28  浙商证券内幕信息

来源 :浙江省审计厅2024-06-28

  根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,浙江省审计厅派出审计组,自2024年7月15日起,对浙商证券股份有限公司运营情况进行专项审计。为全面真实地了解掌握与审计事项有关的财务管理情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:一、审计范围及内容重点审计浙商证券股份有限公司运营情况,重大事项将追溯到相关年度或者延伸审计有关单位。二、审计时间:2024年7月15日起。三、审计人员纪律审计人员审计期间,严格遵守审计“八不准”工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。审计期间,如需向审计组反映被审计单位问题的,可与浙江省审计厅联系,举报电话:0571-87051622;如有审计人员违反纪律问题的,可向驻省财政厅纪检监察组反映,举报电话:0571-87056563,地址:杭州市环城西路37号。本公告公示期从被审计单位接到审计通知书之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。

  浙江省审计厅

  2024年6月26日

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