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神驰机电2024年报解读:营收微增,净利润下滑14.35%

http://www.chaguwang.cn  2025-04-17  神驰机电内幕信息

来源 :新浪财经2025-04-17

  神驰机电2024年年报显示,公司在营业收入实现微增的情况下,净利润却出现了较为明显的下滑。其中,经营活动现金流净额增长68.97%,而财务费用变动率达-224.32%,这些关键数据的变化,反映了公司在过去一年经营中面临的机遇与挑战。

  营收微增,市场拓展有成效

  2024年,神驰机电实现营业收入2,739,894,764.13元,同比增长2.96%。从季度数据来看,各季度营收相对稳定,其中第四季度营收最高,达到797,520,620.24元。公司通过加强市场开拓,积极参加各类展会,自主品牌产品销售占比不断提高,渠道和品牌优势进一步凸显,推动了营收的增长。

季度 营业收入(元)
第一季度 527,481,416.17
第二季度 630,720,229.98
第三季度 784,172,497.74
第四季度 797,520,620.24

  净利润下滑,多因素共同作用

  归属于上市公司股东的净利润为193,698,889.94元,同比下降14.35%。主要原因包括:电机类产品及配件类产品毛利下滑;销售费用同比增长21.81%,主要系人员薪酬、租赁费、广宣费用、平台费用增加;公司所投资的“珠海冠宇”“丰电科技”产生公允价值变动损益-13,006,986.62元。

  费用变动显著,成本控制面临挑战

  销售费用:2024年销售费用为259,871,122.55元,同比增长21.81%。增长的主要原因是人员薪酬、租赁费、广宣费用、平台费用的增加。这表明公司在市场推广方面加大了投入,以提升品牌知名度和市场份额,但也对利润造成了一定压力。

  管理费用:管理费用为156,299,369.53元,同比增长6.33%,主要系管理人员薪酬增加所致。虽然增长幅度相对较小,但仍需关注管理成本的控制,以提高运营效率。

  财务费用:财务费用为-9,505,705.31元,去年同期为7,646,132.09元,变动率为-224.32%。主要是受人民币对美元汇率变动影响,汇兑收益增加,这在一定程度上改善了公司的财务状况。

  研发费用:研发费用为94,157,995.86元,同比增长4.87%。公司加强研发管理、加大研发投入,研发费用占公司营业收入的比例达到3.44%。报告期内开发出多种新产品,如大功率变频发电机、水泵电机等,为公司未来发展奠定基础。

  现金流表现不一,经营活动现金流充沛

  经营活动产生的现金流量净额:2024年为283,108,446.77元,同比增长68.97%,主要原因是今年收到经营现金流相对增加。这表明公司核心业务的现金创造能力增强,经营状况良好。

  投资活动产生的现金流量净额:为-228,870,762.67元,同比增长32.91%,主要是今年购买厂房、土地导致。这显示公司在积极进行产能扩张和战略布局,但也需关注投资对资金流动性的影响。

  筹资活动产生的现金流量净额:为-23,134,050.97元,同比增长83.93%,主要系报告期内借款减少及贴现的承兑汇票综合导致。公司在筹资策略上有所调整,需注意资金链的稳定性。

  风险与机遇并存,关注原材料与汇率波动

  原材料价格波动风险:公司电机产品的原材料主要为钢材、漆包线等大宗材料,原材料价格的波动将直接影响公司的生产成本和利润空间。

  汇率波动风险:公司属外向型行业,产品主要用于出口,出口业务主要以美元结算。人民币兑美元汇率的波动将对公司的经营业绩产生重要影响,若人民币持续升值,可能给公司带来汇兑损失,并降低产品出口竞争力。

  总体而言,神驰机电在2024年虽营收有所增长,但净利润下滑,费用控制和利润增长面临挑战。未来,公司需在成本控制、市场拓展和风险管理等方面持续发力,以提升盈利能力和抗风险能力。

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