来源 :公司公告2025-04-14
华菱精工公告,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,负责财务报告及内部控制审计工作。审计费用为100万元,其中财务审计70万元、内部控制审计30万元。信永中和具备专业胜任能力和投资者保护能力,近三年无重大违规记录。该事项已通过董事会审议,尚需提交股东大会审议后生效。