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火炬电子(603678)内幕信息消息披露
 
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火炬电子销售毛利率大幅增长

http://www.chaguwang.cn  2023-03-22  火炬电子内幕信息

来源 :新浪财经2023-03-22

  3月22日,火炬电子发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

  报告显示,公司2022年全年营业收入为35.59亿元,同比下降24.83%;归母净利润为8.01亿元,同比下降16.15%;扣非归母净利润为7.7亿元,同比下降18.82%;基本每股收益1.75元/股。

  公司自2015年1月上市以来,已经现金分红8次,累计已实施现金分红为6.73亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.5元(含税)。

  上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对火炬电子2022年年报进行智能量化分析。

  一、业绩质量层面

  报告期内,公司营收为35.59亿元,同比下降24.83%;净利润为8.26亿元,同比下降15.46%;经营活动净现金流为9.26亿元,同比增长55.75%。

  从业绩整体层面看,需要重点关注:

  营业收入增速持续下降。近三期年报,营业收入同比变动分别为42.3%,29.48%,-24.83%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 36.56亿 47.34亿 35.59亿
营业收入增速 42.3% 29.48% -24.83%

  归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为59.79%,56.83%,-16.15%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
归母净利润(元) 6.09亿 9.56亿 8.01亿
归母净利润增速 59.79% 56.83% -16.15%

  扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为64.87%,61.88%,-18.82%,变动趋势持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
扣非归母利润(元) 5.86亿 9.49亿 7.7亿
扣非归母利润增速 64.87% 61.88% -18.82%

  净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为6.3亿元、9.8亿元、8.3亿元,同比变动分别为63.06%、54.88%、-15.46%,净利润较为波动。

项目 20201231 20211231 20221231
净利润(元) 6.31亿 9.77亿 8.26亿
净利润增速 63.06% 54.88% -15.46%

  从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

  销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动-24.83%,销售费用同比变动9.67%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 36.56亿 47.34亿 35.59亿
销售费用(元) 1.21亿 1.48亿 1.63亿
营业收入增速 42.3% 29.48% -24.83%
销售费用增速 -7.88% 22.73% 9.67%

  结合现金流质量看,需要重点关注:

  营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降24.83%,经营活动净现金流同比增长55.75%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目 20201231 20211231 20221231
营业收入(元) 36.56亿 47.34亿 35.59亿
经营活动净现金流(元) 2542.94万 5.94亿 9.26亿
营业收入增速 42.3% 29.48% -24.83%
经营活动净现金流增速 -89.05% 2237.02% 55.75%

  二、盈利能力层面

  报告期内,公司毛利率为42.39%,同比增长19.33%;净利率为23.2%,同比增长12.46%;净资产收益率(加权)为16.22%,同比下降27.62%。

  结合公司经营端看收益,需要重点关注:

  销售毛利率大幅增长。报告期内,销售毛利率为42.39%,同比大幅增长19.33%。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 31.85% 35.52% 42.39%
销售毛利率增速 -0.84% 11.53% 19.33%

  销售净利率较为波动。报告期内,公司一季度至四季度的销售净利率分别为23.34%、2.59%、0.05%、-2.79%,同比变动分别为3.14%、249.08%、-105.04%、62.59%,销售净利率较为波动。

项目 20220331 20220630 20220930 20221231
销售净利率 23.34% 2.59% 0.05% -2.79%
销售净利率增速 3.14% 249.08% -105.04% 62.59%

  销售毛利率持续增长,存货周转率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为31.85%、35.52%、42.39%持续增长,存货周转率分别为3次、2.93次、1.73次持续下降。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 31.85% 35.52% 42.39%
存货周转率(次) 3 2.93 1.73

  销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期35.52%增长至42.39%,应收账款周转率由去年同期2.98次下降至2.24次。

项目 20201231 20211231 20221231
销售毛利率 31.85% 35.52% 42.39%
应收账款周转率(次) 2.63 2.98 2.24

  结合公司资产端看收益,需要重点关注:

  净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为16.22%,同比大幅下降27.62%。

项目 20201231 20211231 20221231
净资产收益率 17.84% 22.41% 16.22%
净资产收益率增速 38.08% 25.62% -27.62%

  三、资金压力与安全层面

  报告期内,公司资产负债率为27.53%,同比下降9.82%;流动比率为4.17,速动比率为3.08;总债务为13.51亿元,其中短期债务为6.26亿元,短期债务占总债务比为46.33%。

  从资金管控角度看,需要重点关注:

  利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为8.2亿元,短期债务为6.3亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为1.231%,低于1.5%。

项目 20201231 20211231 20221231
货币资金(元) 8.44亿 9.22亿 8.19亿
短期债务(元) 6.07亿 8.74亿 6.26亿
利息收入/平均货币资金 0.49% 0.79% 1.23%

  四、运营效率层面

  报告期内,公司应收帐款周转率为2.24,同比下降24.57%;存货周转率为1.73,同比下降40.96%;总资产周转率为0.49,同比下降33.17%。

  从经营性资产看,需要重点关注:

  应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为2.24,同比大幅下降至24.57%。

项目 20201231 20211231 20221231
应收账款周转率(次) 2.63 2.98 2.24
应收账款周转率增速 4.07% 13.1% -24.57%

  存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为3,2.93,1.73,存货周转能力趋弱。

项目 20201231 20211231 20221231
存货周转率(次) 3 2.93 1.73
存货周转率增速 9.54% -2.28% -40.96%

  存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为16.04%、16.26%、16.42%,持续增长。

项目 20201231 20211231 20221231
存货(元) 9.52亿 11.29亿 12.38亿
资产总额(元) 59.34亿 69.4亿 75.42亿
存货/资产总额 16.04% 16.26% 16.42%

  从长期性资产看,需要重点关注:

  固定资产变动较大。报告期内,固定资产为20.5亿元,较期初增长74.16%。

项目 20211231
期初固定资产(元) 11.76亿
本期固定资产(元) 20.48亿

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