来源 :公司公告2025-09-29
ST葫芦娃公告,公司因2024年度内部控制被出具否定意见审计报告,自2025年4月30日起被实施其他风险警示。公司采取多项整改措施,包括全面自查、强化内控管理、优化应收账款管理、规范财务核算流程、完善治理结构及加强与外部机构沟通等,以提升合规水平和风险防控能力。