来源 :公司公告2025-05-30
ST帕瓦公告,公司因2024年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告,于2025年5月6日被实施其他风险警示。公司已调整管理层,聘请第三方机构审查内控缺陷,并针对问题开展全面整改,包括内控诊断、培训、制度完善及资金追讨等措施,累计涉及向供应商多付1.8亿元款项的追讨工作正在进行中。