来源 :公司公告2025-06-27
ST帕瓦公告,因2024年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。公司已采取多项整改措施,包括调整管理层、全面内控诊断、针对性培训、制度完善及资金追讨等。截至目前,管理层已完成调整,第三方机构正审查内控缺陷,相关责任人员将依规追责。同时公司加强内部审计和外部监督机制,公司共同控制人、董事长、总经理、董事会秘书(代)张宝出具承诺将穷尽一切手段对工程设备款金额进行追讨,同时,本人对上述18,000万元损失承担连带赔偿责任。