来源 :公司公告2025-07-13
ST帕瓦公告,公司针对2024年年度报告问询函进行回复,涉及向供应商多支付工程及设备款1.8亿元、实际控制人占用资金1.913亿元的具体情况及相关整改措施。同时,公司对虚增营业收入、少提存货跌价准备、虚增在建工程等问题进行了自查与更正,并追溯调整了相关财务数据。此外,公司披露了内控缺陷及拟采取的优化措施,包括供应商管理、合同审批及财务核算等环节的改进。