来源 :公司公告2025-07-25
ST帕瓦公告,公司因2024年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告,股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。公司采取多项措施整改,包括调整管理层、开展专项培训、完善内控制度、加强内外部监督及追讨实际控制人占用资金1.913亿元(已归还3,000万元)。目前正全面梳理内控体系并针对性改进。