来源 :公司公告2025-11-28
ST帕瓦公告,因2024年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告,公司股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。公司采取多项措施整改,包括调整管理层、开展专项培训、完善内控制度、追讨实际控制人占用资金1.913亿元(已归还3000万元),并加强内外部监督机制建设。公司承诺积极消除影响,维护股东权益。