来源 :公司公告2025-09-30
华熙生物公告,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构。审计收费将根据公司行业、规模等多方面因素确定,2024年度审计费用总额为255万元。该事项已通过董事会审议,并提交将于2025年10月27日召开的股东会审议。