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草甘膦概念股票业绩预告

 
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◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2024-04-01 润丰股份 盈利小幅减少 2023年年报 -45.32 77277.75

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:77277.75万元,与上年同期相比变动幅度:-45.32%。 业绩变动原因说明 1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素(1)报告期内,全球各主要市场处于降库存期,叠加过去三年农药产能的扩张及释放,使得大部分原药品种将持续处于供大于求的状况,导致部分原药品种的价格出现较大幅度下降。公司主要产品价格也出现不同程度下降,导致公司全年业绩下降幅度较大;(2)报告期内,全球种植面积并没有减少,农民有积极的用药需求,种植者对于农药的刚性消耗需求正常,公司全年发货量较去年同期增长在20%以上;(3)报告期内,公司各项工作按照中期战略规划和年度工作计划有序推进,持续聚焦于研发创新支撑的先进制造以及进一步完善全球营销网络,各关键任务的推进进度和质量均达到预期。2、主要财务指标说明报告期内,公司营业收入为1,148,530.87万元,较上年同期下降20.57%,主要系受2023年农药行业景气周期回归、农药价格下降等因素影响,公司主要产品销售价格出现不同程度下降所致。受到上述营业收入下降以及由于市场拓展、完善全球营销网络、加强全球运营管理导致的销售费用、管理费用增加等因素影响,报告期内公司营业利润为93,170.17万元,较上年同期下降47.53%,利润总额为92,862.43万元,较上年同期下降47.02%,归属于上市公司股东的净利润为77,277.75万元,较上年同期下降45.32%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为76,309.92万元,较上年同期下降46.17%,基本每股收益2.79万元,较上年同期下降45.51%。

2024-01-31 安道麦A 出现亏损 2023年年报 -- -184800.00---149100.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-14.91亿元至-18.48亿元。 业绩变动原因说明 销售额与2022年全年相比,公司预计2023年以美元计算的全年销售额将同比减少约12%-21%,以人民币计算预计同比减少约8%-17%。全年销售额同比减少反映出销量与价格下降以及汇率波动的负面影响;同时也体现了以下市场动态特征:渠道库存积压,海外利率普遍处于高位的情况下渠道着力压减库存并倾向即时采购,以及渠道需求和原药价格走低令植保产品定价承压。息税及折旧摊销前利润(下文简称“EBITDA”)公司预计2023年全年EBITDA及其利润率将较2022年同期同比下降。尽管公司营业费用及其占销售额的比重下降,且高利润产品对公司的销售构成贡献提升,但因全年销售收入如前文所述同比减少,高成本库存积压,库存减值以及汇率波动产生不利影响,公司EBITDA预计同比下降。为应对市场挑战,公司积极采取多项措施管理生产成本、采购以及营业费用,实现库存水平以及营业费用的下降。净亏损与2022年同期盈利相比,公司预计2023年列报净亏损,主要原因是营业利润减少;以及利率与短期贷款规模上升导致利息支出增加,从而导致财务费用增加。以色列消费者价格指数走低使财务费用增幅有所缓和。公司2023年的列报净亏损预计继续受到部分非长期、非经营性或非现金费用的净影响,主要包括:一次性资产减值(非现金)以及因一家子公司少数股东的卖权选择权价值重评估以及冲销延迟付款产生的收益;与2017年中国化工收购瑞士先正达公司相关的转移资产产生的非现金性摊销费用;作为收购项目收购价格分摊的一部分而产生的无形资产摊销(非现金,对被收购公司的日常经营业绩没有影响);公司为提升效率采取的多种措施;激励计划:安道麦以虚拟期权的形式向其部分员工授予了与公司股价挂钩的长期激励计划奖励。无论员工是否行权,虚拟期权随公司股价波动而产生的损益将导致公司相关列报负债的波动。为排除股价波动对经营业绩和预期员工薪酬带来的影响,假设按照以权益结算股权支付调整长期激励计划,按照现有长期激励计划授予日的价值将期权奖励的费用记入调整后科目。如果剔除上述非长期、非经营性或非现金项目的影响后,调整后净亏损预计为:全年归属于公司股东的调整后净亏损预计在15.13亿元至18.7亿元之间,2022年同期调整后净利润为7.4亿元;全年调整后基本每股收益预计在-0.6493元至-0.8026元之间,2022年同期调整后基本每股收益为0.3177元。

2024-01-31 ST红太阳 出现亏损 2023年年报 -149.16%---138.24% -36000.00---28000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-28000万元至-36000万元,与上年同期相比变动幅度:-138.24%至-149.16%。 业绩变动原因说明 报告期内,业绩变动主要受“三个”方面影响所致。一是受公司主要市场南北美洲罕见持续气候异常、东欧战争持续等“二大”不可抗拒自然灾害的影响;二是受全球灭生性除草剂2022年火爆超买,导致2023年“双草”(草铵膦、草甘膦)价格“暴跌”,联动公司百草枯、敌草快(二溴盐、二氯盐)等“三大”灭生除草剂产品量价“暴跌”影响;三是由于2023年集中研究开发成功了颠覆性生物L-草铵膦产业链、生化新吡啶碱产业链和双酰胺类杀虫剂等“三大”产业链工业化技术的费用大幅增加的影响。面对全球农药市场众多不利因素叠加影响,公司凭借34年成功创造的新红太阳产业链、供应链、技术链、市场链、人才链等“五链”新优势,一是,通过“围绕主业、延链强主、绿色循环、低碳发展”等综合施策,不仅通过延链、优链、补链、强链和用第五代绿色农药生化新吡啶碱和氯虫苯甲酰胺、生物L-草铵膦等“三大”产业链成果产业化优势,成功完成了产业结构的大幅升级换代和延链强链;而且实现了“经营稳定、数字化转型、模式变革”的全面成功;同时将为2024年扭转公司经营逆袭、高速增长起到了重大的“支撑”作用;二是,通过“府院联动、司法重整”,不仅取得了预重整阶段基础工作的全面完成,而且取得了债权人与出资人组的顺利表决通过,为公司尽快通过司法重整化解风险、实现跨越新发展夯实了重要基础。三是,利用公司全球成熟市场的渠道、人才、登记等优势,及时调整了市场格局,成功加速发展了澳洲、东南亚、非洲市场的成功实现,不仅弥补了2023年的主要市场危机,而且为2024年的高速增长起到了巨大的拉动作用。

2024-01-27 新安股份 盈利大幅减少 2023年年报 -95.26%---94.25% 14000.00--17000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:14000万元至17000万元,与上年同期相比变动值为:-281458.26万元至-278458.26万元,较上年同期相比变动幅度:-95.26%至-94.25%。 业绩变动原因说明 2023年年度业绩预减的主要原因是:受宏观经济和市场供需变化影响,公司主导产品草甘膦、有机硅销售价格与销量较上年同期相比均有不同程度下降,导致本期业绩较上年同期较大幅度下降。面对行业量价齐跌、出口下滑、竞争加剧等诸多不利影响,公司着力发挥上下游产业协同、终端化高端化应用、全球化布局等经营优势,在降本增效、科技创新、资源资本经营等方面全力突破,努力克服行业整体下行带来的影响,积极稳定经营基本盘。

2024-01-27 江山股份 盈利大幅减少 2023年年报 -84.82%---83.19% 28000.00--31000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:28000万元至31000万元,与上年同期相比变动值为:-156442.45万元至-153442.45万元,较上年同期相比变动幅度:-84.82%至-83.19%。 业绩变动原因说明 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅降低,主要原因是:1、受宏观经济及市场供需变化影响,报告期内部分产品市场景气度明显下行,市场价格持续处于低位,销量同比亦出现下滑,盈利水平较同期下降明显。2、2022年公司实施了股权激励计划,根据相关会计准则,2023年度公司确认的股份支付费用为12,151.20万元,同比2022年度增加5,188.73万元。3、2023年度公司根据生产经营情况及装置运行情况开展了集中检修,同比2022年度增加修理费用3,320.50万元。

2024-01-25 国光股份 盈利大幅增加 2023年年报 164.10%--181.70% 30000.00--32000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:30000万元至32000万元,与上年同期相比变动幅度:164.1%至181.7%。 业绩变动原因说明 2023年公司围绕年度经营计划,积极开拓市场、加强资源整合、提高经营质量,报告期内公司经营业绩增长明显。一是,坚持“技术+产品+服务”的终端推广模式,深化多品牌战略,加快拓展多渠道市场,扩大产品销售;二是,2023年上游原材料价格下降,公司的毛利率和净利润率较2022年度均有不同程度的回升;第三,公司采取提升管理效能、实施控本增效等措施,期间费用率同比有较大幅度下降。

2024-01-25 和邦生物 盈利大幅减少 2023年年报 -66.38%---61.12% 128000.00--148000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:128000万元至148000万元,与上年同期相比变动值为:-252680.89万元至-232680.89万元,较上年同期相比变动幅度:-66.38%至-61.12%。 业绩变动原因说明 报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度较大,主要系受宏观经济及市场变化的影响,公司部分产品市场价格同比下降所致。

2024-01-19 兴发集团 盈利大幅减少 2023年年报 -76.76%---75.05% 136000.00--146000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:136000万元至146000万元,与上年同期相比变动值为:-449178.35万元至-439178.35万元,较上年同期相比变动幅度:-76.76%至-75.05%。 业绩变动原因说明 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要是:报告期内受宏观经济及市场供需变化影响,公司农化板块及有机硅板块市场景气度明显下行,草甘膦原药、有机硅DMC等产品销售价格、产销量同比亦出现不同程度下滑,导致板块盈利水平明显下降。但三季度以来,农化板块市场行情逐步回暖,产品盈利能力有所增强,带动公司经营业绩连续两个季度实现环比明显增长。公司特种化学品板块受宏观经济影响相对较小,总体保持了稳健发展态势,为公司报告期内业绩的重要来源。

2024-01-17 瀚叶股份 盈利大幅减少 2023年年报 -64.79%---60.64% 17000.00--19000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:17000万元至19000万元,与上年同期相比变动值为:-31278.27万元至-29278.27万元,较上年同期相比变动幅度:-64.79%至-60.64%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润同比减少主要系上年同期处置长期股权投资产生的投资收益47,864.61万元,本报告期处置长期股权投资产生的投资收益同比减少所致;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增加主要系报告期内公司兽药产品价格、销量均实现同比增长。

2023-07-15 丰乐种业 出现亏损 2023年中报 -- -260.00---160.00

预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-160万元至-260万元。 业绩变动原因说明 1、农化业务原药、制剂产品收入同比基本持平,但市场价格持续下跌,毛利率下降,利润下降幅度较大;肥料产品收入同比减少,毛利率下降,利润减少。2、香料业务收入同比增加,产品销售均价下降幅度高于原材料价格下降幅度,毛利率下降,利润减少。3、种子业务收入和利润同比增加。

2023-01-21 扬农化工 盈利大幅增加 2022年年报 40.00%--60.00% 171083.68--195524.20

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:171083.68万元至195524.2万元,与上年同期相比变动值为:48881.05万元至73321.58万元,较上年同期相比变动幅度:40%至60%。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响报告期内,公司把握部分主要产品价格回升的市场机遇,积极拓展市场,应对疫情的不利影响,统筹管理疫情防控与生产经营,加快优嘉四期项目有序投产,以多产支持多销,有力保障了市场需求,促进了报告期经营业绩的提升。(二)非经常性损益影响报告期内,非经常性损益主要是外汇远期结汇损益,公司应对外汇市场波动影响,通过远期外汇结汇业务锁定汇率波动。

2022-10-17 中农立华 盈利小幅增加 2022年三季报 20.00%--30.00% 16427.02--17795.93

预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:16427.02万元至17795.93万元,与上年同期相比变动值为:2737.84万元至4106.75万元,较上年同期相比变动幅度:20%至30%。 业绩变动原因说明 2022年前三季度业绩增长主要来源于经营性利润增长,主要原因为:报告期内,量价齐升带动业绩增长,公司业务规模较去年同期扩大。尤其是国际业务由于部分产品价格同比大幅上涨的原因,销售收入同比大幅增长。

2022-07-15 华邦健康 盈利大幅增加 2022年中报 41.61%--60.02% 50000.00--56500.00

预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:50000万元至56500万元,与上年同期相比变动幅度:41.61%至60.02%。 业绩变动原因说明 今年上半年,受新冠疫情影响,全球经济持续低迷,国内经济增速明显放缓。面对复杂的外部环境,公司管理层迎难而上,锐意进取,继续坚定执行医药、医疗“大健康”发展战略,围绕全年经营计划及目标,积极开展各项工作,持续提高经营管理水平,提升效率。同时,积极把握市场机遇,加大市场开拓力度,拓展渠道。报告期内,公司旅游业务受新冠疫情影响,收入、利润较去年同期同比下降。其他业务的收入、利润较去年同期上升明显。整体来看,公司经营业绩较去年同期有较好增长。

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