| 预告披露日 |
股票 |
类型 |
预告期 |
变动幅度 |
利润范围(万元) |
业绩预告说明 |
| 2025-10-16 |
中科曙光 |
盈利小幅增加 |
2025年三季报 |
24.05 |
95461.36 |
预计2025年1-9月归属上市公司股东的净利润为:954613571.32元,与上年同期相比变动幅度:24.05%。
业绩变动原因说明
公司通过持续优化产品结构、为客户提供多样化、高质量的解决方案,不断提升运营效率,保持经营业绩增长。
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| 2025-10-15 |
中科三环 |
扭亏为盈 |
2025年三季报 |
290.24%--337.79% |
8000.00--10000.00 |
预计2025年1-9月归属上市公司股东的净利润为:8000万元至10000万元,与上年同期相比变动幅度:290.24%至337.79%。
业绩变动原因说明
2025年前三季度,面对日益激烈的市场竞争和复杂多变的外部环境,公司采取稳中求进、以进促稳的经营方针,积极应对各类突发事件和风险,持续开展技术创新和管理优化,采取降本增效、降费增率等有效措施,努力开拓市场。通过全体员工共同努力,公司经营业绩同比取得了较大幅度的增长;同时,本期公司汇兑收益较上年同期有一定幅度的增长;本期公司资产减值损失较上年同期大幅减少。
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| 2025-07-29 |
中科环保 |
盈利小幅增加 |
2025年中报 |
19.83 |
19626.40 |
预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:19626.4万元,与上年同期相比变动幅度:19.83%。
业绩变动原因说明
2025年上半年,公司积极拓展垃圾量及供热市场,固废处理量、供热量较上年同期有所增长,同时玉溪项目投产、合并报表范围新增并购项目晋州中科、海城项目纳入国补清单,营业收入相应提升。
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| 2025-07-12 |
东方中科 |
亏损小幅减少 |
2025年中报 |
2.03%--7.79% |
-5100.00---4800.00 |
预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:-4800万元至-5100万元,与上年同期相比变动幅度:7.79%至2.03%。
业绩变动原因说明
报告期内,公司依据对市场需求以及竞争环境分析,持续推进创新驱动,做好提品质、调结构等各项工作,并持续精益管理,加强成本管控,盈利能力有所改善。
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| 2025-03-21 |
福晶科技 |
盈利小幅增加 |
2024年年报 |
4.65 |
21879.12 |
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:218791157.49元,与上年同期相比变动幅度:4.65%。
业绩变动原因说明
报告期内,公司实现营业收入87,571.55万元,同比增长12.04%;实现归属于上市公司股东的净利润21,879.12万元,同比增长4.65%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润21,553.31万元,同比增长11.24%;报告期末总资产199,936.66万元,较期初增长13.52%;归属于上市公司股东的所有者权益157,694.21万元,较期初增长9.00%。报告期内,公司持续加强市场营销及品牌推广力度,深化客户需求对接与合作,营业收入保持稳健增长;加强内部管理,管理费用相比上年下降;加大研发投入,推动公司持续创新发展,研发费用比上年同期增加约10.00%;其他非流动金融资产公允价值回落,形成公允价值变动损失;实施了资本公积转增股本方案,公司总股本规模扩张10.00%。
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| 2025-02-28 |
奥普光电 |
盈利小幅减少 |
2024年年报 |
-20.64 |
6875.26 |
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:68752598.93元,与上年同期相比变动幅度:-20.64%。
业绩变动原因说明
报告期内,归属于上市公司股东的净利润为6,875.26万元,同比下降20.64%,主要原因一是因应收项目账龄变动而计提的信用减值损失同比增长较多,二是收到的军品退税等其他收益减少。
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| 2025-02-28 |
中科星图 |
盈利小幅增加 |
2024年年报 |
2.73 |
35191.69 |
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:35191.69万元,与上年同期相比变动幅度:2.73%。
业绩变动原因说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、经营情况2024年,公司实现营业总收入325,742.78万元,较上年同期增长29.49%;实现归属于母公司所有者的净利润35,191.69万元,较上年同期增长2.73%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润24,036.58万元,较上年同期增长4.39%。2、财务状况截至2024年末,公司总资产827,445.90万元,较本报告期期初增长37.24%;归属于母公司的所有者权益383,985.21万元,较本报告期期初增长7.73%;股本为54,332.5930万股,较本报告期期初增长48.27%;归属于母公司所有者的每股净资产7.07元,较本报告期期初增长8.26%。3、影响经营业绩的主要因素报告期内,公司营业总收入及利润增速有所放缓,主要受以下因素综合影响:(1)行业整体增速放缓:受行业需求阶段性调整影响,市场拓展节奏放缓,对公司营业收入增长形成短期压力;(2)回款进度未达预期:部分项目因客户资金安排延迟,回款周期延长等原因,导致公司经营性现金流阶段性承压。为保障公司业务正常运营,公司适度增加短期借款规模,导致财务费用同比增加;受客户回款延迟影响,导致对应收账款计提的信用减值损失同比上升;(3)固定支出有所增长:随着业务拓展及团队扩容,公司在固定资产投入、研发及办公场地租赁等方面成本相应增加,一定程度上压缩了公司利润空间。当前,公司已采取强化应收账款管理、优化资金使用效率、严控成本费用及提升运营效率等针对性措施,积极应对外部环境变化和短期挑战,保障公司业务稳定性和可持续发展能力。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因报告期内,公司总资产较本报告期期初增长37.24%,股本较本报告期期初增长48.27%。1、总资产增长主要原因系公司规模扩大所致;2、股本增长主要原因系资本公积金转增股本所致。2024年5月8日,公司股东大会审议通过了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案,同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。上年同期基本每股收益、归属于母公司所有者的每股净资产数据已根据公司2023年年度利润分配方案实施后的总股本进行了调整,调整后的基本每股收益为0.63元,归属于母公司所有者的每股净资产为6.53元。
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| 2025-01-24 |
机器人 |
出现亏损 |
2024年年报 |
-- |
-28500.00---17000.00 |
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-17000万元至-28500万元。
业绩变动原因说明
1、报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降,主要变动原因为公司所确认的投资收益下降所致。其中,由于2023年度非经常性损益中,因公司子公司中科新松有限公司增资后不再被纳入合并范围,公司所确认的投资收益约为1.27亿元,本报告期无上述事项。同时报告期内公司对联营公司权益法核算的长期股权投资收益同比上期有所下降。2、报告期内,随着国内半导体领域“国产替代”所带来的产业发展机遇,公司加快推进半导体装备业务的产业化进程,半导体装备业务板块规模快速扩张。2024年度,预计公司营业收入及毛利率同比有所提升。
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| 2025-01-21 |
中科信息 |
盈利大幅减少 |
2024年年报 |
-80.50%---71.40% |
750.00--1100.00 |
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:750万元至1100万元,与上年同期相比变动幅度:-80.5%至-71.4%。
业绩变动原因说明
报告期内,受外部环境变化影响,公司服务的部分行业需求发生了较大变化,给公司经营带来较大挑战。经营业绩发生较大变动的主要原因有三点:(一)公司所服务的部分行业需求放缓,相关项目缩减预算甚至延期招标,导致公司完工结算的营业收入和净利润下降;(二)公司所在行业信息化市场竞争异常激烈,导致公司相关业务的利润空间受到挤压,毛利率下滑;(三)公司在战略性业务方面持续加大研发投入。智慧医疗、低代码软件开发平台、会议音频产品等创新业务仍处于创业发展初期,尚未在报告期内实现盈利。公司在2025年将坚持战略引领,聚焦主业、强化核心竞争力,紧抓行业智改数转、信创产业的机遇,深挖会议、烟草、油气、印钞等行业的重点需求,持续巩固党政、央国企优势市场,加强新市场开拓,开辟新的行业应用场景,加快创新业务推广与重大项目争取、实施,切实推进公司高质量发展。
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| 2025-01-17 |
中科软 |
盈利小幅减少 |
2024年年报 |
-52.04%---43.03% |
31400.00--37300.00 |
预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:31400万元至37300万元,与上年同期相比变动值为:-34071.4万元至-28171.4万元,较上年同期相比变动幅度:-52.04%至-43.03%。
业绩变动原因说明
报告期受市场环境等因素的影响,公司部分客户IT投入减少,项目执行周期延长,导致公司软件类业务下滑,主营业务收入毛利率降低。
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| 2023-06-16 |
国科恒泰 |
盈利小幅增加 |
2023年中报 |
7.85%--16.22% |
5800.00--6250.00 |
预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5800万元至6250万元,与上年同期相比变动幅度:7.85%至16.22%。
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