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广西国资概念股票业绩预告

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2025-07-15 两面针 亏损小幅增加 2025年中报 -- -650.00---350.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-350万元至-650万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司营业收入与上年同期相对稳定,毛利同比略有增加,但公司持有的交易性金融资产(主要为中信证券股票)公允价值变动损益约-1,500万元,且报告期内,公司加大研发投入,研发费用有所增加,导致归属于上市公司股东的净利润亏损。

2025-07-15 广西能源 出现亏损 2025年中报 -886.30%---624.20% -9000.00---6000.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-6000万元至-9000万元,与上年同期相比变动值为:-7144.61万元至-10144.61万元,较上年同期相比变动幅度:-624.2%至-886.3%。 业绩变动原因说明 (一)2025年上半年,贺江、桂江及红水河流域来水同比减少,公司水电厂发电量同比减少,水力发电板块归母净利润同比减少。(二)电力交易市场电价下降,公司电网售电价随之下降,且自有水电厂受来水偏枯影响发电量减少,电网外购电增加,购电成本增加,毛利减少,供电板块归母净利润同比减少。(三)受电力市场交易调节影响,火电上网电价下降,火电发电量减少,火力发电板块归母净利润同比减少。

2025-07-15 南宁百货 出现亏损 2025年中报 -- -1300.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-1300万元。 业绩变动原因说明 一是因公司文化宫店整体承租方广西南宁嘉芬商业管理有限公司违约,公司依约提前解除租赁合同并收回场地,该事项导致营业收入减少及运营成本增加;另,公司自有门店的租赁商户因经营困难提前解约,从而导致租金收入减少。二是公司经营持续承压,营业收入下滑。同时,受日常固定运营成本刚性较强、营业支出维持高位的影响,导致利润空间收窄。

2025-07-15 柳钢股份 盈利大幅增加 2025年中报 530.00%--641.00% 34000.00--40000.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3.4亿元至4亿元,与上年同期相比变动值为:2.86亿元至3.46亿元,较上年同期相比变动幅度:530%至641%。 业绩变动原因说明 2025年,公司以“精益管理年”活动为抓手,统筹抓好“降成本、提效率、优品质、稳运行、保安全、育文化”重点工作,全力提升企业管理效能,重塑核心竞争优势。通过强化“产供销运”整体协同,持续推进原料采购与工序创新降低成本;推进高端化、智能化、绿色化转型,培育发展新质生产力,优化产线与产品结构,加力开拓出口市场,进一步提升市场份额,在复杂的行业形势下实现公司逆势向好、向优发展。

2025-07-15 绿城水务 盈利大幅减少 2025年中报 -69.04%---54.29% 2100.00--3100.00

预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:2100万元至3100万元,与上年同期相比变动值为:-4682万元至-3682万元,与上年同期相比变动幅度:-69.04%至-54.29%。 业绩变动原因说明 报告期内,受汇率波动影响,公司外币借款汇兑净损失同比增加。此外,随着应收账款余额及账龄的增长,坏账准备计提金额同比增加。综上,导致本期盈利水平大幅下降。

2025-07-12 柳工 盈利小幅增加 2025年中报 20.00%--30.00% 118023.71--127859.02

预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:118023.71万元至127859.02万元,与上年同期相比变动幅度:20%至30%。 业绩变动原因说明 国内市场,随着稳经济政策持续发力,叠加产品换新需求,新能源升级提速,土方机械行业加速回暖,公司主导产品装载机、挖掘机及路面机械等均实现了较快增长;国际市场行业总体处于需求筑底期。面对复杂多变的营商环境和激烈的市场竞争,公司直面挑战,持续抓好“全面解决方案、全面智能化、全面国际化”的“三全”战略高质量落地,开展“三全”子战略升级等一系列创新性实践,公司国际国内业务收入及利润均实现了稳定增长。

2025-03-22 北部湾港 盈利小幅增加 2024年年报 8.18 121907.97

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:121907.97万元,与上年同期相比变动幅度:8.18%。 业绩变动原因说明 2024年度,面对市场变化,公司总体经营情况稳中向好,营业收入同比增幅0.77%、归属于上市公司股东的净利润同比增幅8.18%,财务基本面继续保持稳健、良好的状况。本公司坚持稳中求进工作总基调,围绕加快推进北部湾国际门户港、国际枢纽海港建设,紧扣年度工作目标,通过持续优化集装箱航线布局、加大货源组织力度、全力推进集装箱业务发展以及稳步推进港口信息化建设等方式,继续推动港口业务的稳步发展,全年完成货物吞吐量3.28亿吨,同比增长5.61%;其中集装箱累计完成901.52万标箱,同比增长12.28%,增速位列全国沿海主要港口前列。全港货物吞吐量和集装箱吞吐量稳居全国沿海港口“双前十”。

2025-01-25 中恒集团 出现亏损 2024年年报 -- -43000.00---22000.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-22000万元至-43000万元。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响。一是公司主要产品销量及单价下降,导致公司营业收入和毛利同比有所减少。二是控股子公司药品销售收入下降,其业绩未达预期,预计确认商誉减值损失不超过2.21亿元。三是公司对经济绩效低于预期的无形资产进行减值测试并相应确认无形资产减值损失。(二)非经营性损益的影响。一是公司委托理财的相关影响1亿元左右。二是公司部分对外投资项目业绩发生重大变化,其成本不能代表该投资公允价值,需对其进行估值,预计在本期确认公允价值变动损失。

2025-01-24 华锡有色 盈利大幅增加 2024年年报 83.91%--105.02% 61000.00--68000.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:61000万元至68000万元,与上年同期相比变动值为:27832.05万元至34832.05万元,较上年同期相比变动幅度:83.91%至105.02%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司业绩较之上一年度同期实现较大幅度提升,主要原因有:(一)加强安全管理,确保全年安全生产,为稳产高产奠定坚实基础。(二)优化生产流程,加强三级矿量平衡,提高选矿回收率,提升资源综合利用水平,实现产量显着增加。(三)准确把握有色金属市场回暖机遇,及时调整经营策略,积极开拓市场,提高产品质量,产品销售价格较同期上涨。(四)持续开展修旧利废、节约办企等专项行动,全面加强精细化管理水平,运营效率和成本控制能力有效提升。(五)与上年同期(法定披露数据)相比,本报告期内完成现金收购佛子公司100%股权,佛子公司成为公司合并财务报表范围内的全资子公司,公司资产规模、销售收入及经营业绩得到一定程度增长。

2025-01-24 博世科 亏损大幅增加 2024年年报 -- -90000.00---70000.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-70000万元至-90000万元。 业绩变动原因说明 1、受市场预期持续减弱、市场竞争加剧以及公司业务转型因素影响,一方面公司持续推进业务结构优化,减少工程项目业务比重;另一方面公司部分在手工业类订单尚在实施,未完成验收移交工作,报告期营业收入规模较上年同期减少。2、受部分业主支付能力下降以及工程项目审计结算周期长等因素影响,部分老旧工程项目回款难度增加,公司报告期末应收账款账龄增加,计提了信用减值损失。3、部分运营项目经营业绩不达预期,公司基于谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产、项目计提减值损失。4、报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响约为6,000万元。

2025-01-18 莱美药业 亏损大幅增加 2024年年报 -- -9800.00---8300.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-8300万元至-9800万元。 业绩变动原因说明 本报告期内,公司业绩主要影响原因如下:1、报告期内,公司部分品种销量、销售价格同比下降,导致公司营业收入同比有所减少;同时公司加大研发投入以丰富公司产品管线,相应影响经营性利润。2、部分无形资产出现减值迹象,经初步测算,计提无形资产减值准备约2,600万元。3、公司所投部分联营企业由于研发投入增加、公允价值变动损失增加等原因,公司相应确认投资损失约2,050万元。4、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3,195万元。

2025-01-15 柳化股份 盈利大幅减少 2024年年报 -61.00 2844.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2844万元,与上年同期相比变动值为:-4481万元,与上年同期相比变动幅度:-61%。 业绩变动原因说明 公司本次业绩预减主要是非经常性损益的原因,一是上年同期公司对司法重组账面记载未申报债权进行核销账务处理,获得了4507.75万元债务重组收益;二是本期公司与福建三能节能科技有限责任公司破产债权纠纷诉讼达成调解,预计将导致本期利润减少480万元。主营业务方面,公司生产装置实现安全、稳定、高效运行,实施完成的双氧水稀品装置6万吨/年扩产技术升级项目和年产2万吨双氧水浓品项目本期较好的发挥了作用,双氧水产销量大幅增加,产品单位成本有所下降,本期扣除非经常性损益后的净利润较上期略有增长。

2024-01-30 广农糖业 扭亏为盈 2023年年报 -- 2000.00--3000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2000万元至3000万元。 业绩变动原因说明 1.报告期内主要产品机制糖售价同比提高,机制糖毛利率上升,制糖业务业绩同比上升。2.报告期内阶段性压降融资规模,降低银行贷款利息,总体上大幅减少财务费用支出。3.公司上年末公开挂牌转让了全资子公司南宁香山制糖有限责任公司全部股权,报告期内同比减少一家制糖企业,管理费用降幅明显。

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