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金刚线概念股票业绩预告

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2026-02-28 沃尔德 盈利小幅减少 2025年年报 -4.98 9424.03

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9424.03万元,与上年同期相比变动幅度:-4.98%。 业绩变动原因说明 报告期内,核心刀具业务稳健经营,产品线不断丰富,产品矩阵得到进一步升级,在汽车、消费电子、新能源装备、半导体等精密加工领域实现营业收入增长;金刚石功能材料业务在新品研发与市场拓展方面取得阶段性成果,实现小规模营业收入,但仍处于投入期。受刀具行业竞争持续加剧、部分原材料价格持续上涨、固定资产折旧增加、部分期间费用有所增加等影响,综合导致公司净利润略有下滑。

2026-02-28 福立旺 盈利小幅增加 2025年年报 1.27 5522.08

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5522.08万元,与上年同期相比变动幅度:1.27%。 业绩变动原因说明 报告期内,母公司依托与北美大客户深度合作,业绩实现强劲增长。子公司南通福立旺上半年因产能爬坡等因素亏损约3,200万元,随着运营效率提升及产能持续释放,全年亏损收窄至2,556.93万元;控股子公司强芯科技受光伏行业影响,全年亏损3,118.53万元;基于谨慎性原则,公司全年共计提资产减值损失7,507.18万元。

2026-01-31 *ST亚振 亏损大幅减少 2025年年报 -- -4500.00---3000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-3000万元至-4500万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司通过优化业务经营布局、强化成本管控、加强财务管理力度等措施,有效控制了亏损幅度。同时,公司通过新并入的子公司广西锆业科技有限公司切入锆钛矿选矿加工领域,构建“家居+锆钛矿”的双主业经营格局,新并入的锆钛矿选矿加工业务已呈现稳定持续发展局面,对公司转型发展战略形成有力支撑。

2026-01-31 ST东尼 出现亏损 2025年年报 -- -6500.00---4500.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4500万元至-6500万元。 业绩变动原因说明 公司利润亏损主要系半导体业务2025年度销售额大幅减少、亏损较大。因主营业务整体收入毛利增长,资产减值损失减少,故2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润虽出现亏损但幅度收窄。本期政府补助等非经营性损益较上年同期大幅减少,2025年度实现归属于母公司所有者的净利润出现亏损。

2026-01-30 宇晶股份 扭亏为盈 2025年年报 -- 1200.00--1800.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1200万元至1800万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司净利润实现扭亏为盈,主要得益于国际海外市场顺利交付,另公司持续开展降本增效工作,子公司较去年亏损减少。公司不断加强研发,提高产品竞争力,整体盈利能力得到提升。

2026-01-29 三超新材 亏损小幅增加 2025年年报 -- -16832.00---12932.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-12932万元至-16832万元。 业绩变动原因说明 1、受光伏行业周期下行需求不足等因素影响,公司很大部分电镀金刚线产品的销售额及毛利率出现下滑,导致公司报告期内经营业绩再次出现亏损。2、公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及计提减值准备的有关制度,基于谨慎性原则,计提了存货跌价准备,对固定资产(包括对江苏三泓新材料有限公司生产基地硅切片线未来持续性停工停产的考虑)、其他非流动资产等长期资产进行减值测试并计提相应的资产减值准备,该等减值计提对本报告期业绩造成较大影响。具体金额需依据评估机构出具的资产减值测试报告及会计师事务所审计后的数据进行确定。3、公司根据《企业会计准则第18号——所得税》复核递延所得税资产的账面价值,对未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣的部分减记账面价值增加递延所得税费用。

2026-01-23 岱勒新材 亏损小幅减少 2025年年报 -- -19800.00---18000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-18000万元至-19800万元。 业绩变动原因说明 1、报告期内,受光伏行业周期性影响,2025年度公司主营业务产品金刚石线需求持续不足,产能利用率较低,且产品价格持续保持较低水平,公司盈利能力欠佳。2、报告期内,公司在持续推进降本增效、强化内部管理、严控各项费用支出。同时,因公司为了开拓新的业务、新的盈利点,在新业务、新产品、新工艺及原材料研发投入较大,对报告期业绩造成一定影响。3、报告期内,公司遵循谨慎性原则。拟计提资产减值损失约7,400万元、信用减值损失约3,500万元。最终减值计提金额以公司聘请的专业评估机构和会计师事务所进行评估和审计后的结果为准。

2026-01-23 美畅股份 盈利大幅增加 2025年年报 51.18%--78.67% 22000.00--26000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:22000万元至26000万元,与上年同期相比变动幅度:51.18%至78.67%。 业绩变动原因说明 2025年度,受下游光伏行业需求疲软及关键原材料钨粉价格显著上涨等因素影响,公司金刚石线业务面临着一定挑战。公司通过技术改造提升钨丝母线成材率以降低生产成本,同时积极拓展废钨丝金刚石线回收处理业务,挖掘资源循环价值,实现了净利润的同比增长。

2026-01-23 中兵红箭 扭亏为盈 2025年年报 -- 3400.00--4600.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3400万元至4600万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营业绩变动的主要原因:一是公司聚焦强军首责,加强特种装备产品生产过程管控,全力推动重点产品生产,产品交付收入同比大幅增长;二是公司加大超硬材料板块研发投入力度,重点做好新开工项目和续建项目的整体推进工作,积极应对市场周期性调整并持续保持工业金刚石现有市场占有率。

2026-01-17 黄河旋风 亏损小幅减少 2025年年报 -- -85000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-85000万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司在巩固技术领先优势基础上持续推进市场拓展,超硬材料产品销量稳中有升。但受近年行业产能集中释放引发的阶段性供需失衡影响,市场竞争加剧叠加产品价格同比下行压力,致使公司产品销售均价下滑,经营业绩阶段性亏损。

2025-04-09 尚太科技 盈利大幅增加 2025年一季报 54.65%--74.82% 23000.00--26000.00

预计2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:23000万元至26000万元,与上年同期相比变动幅度:54.65%至74.82%。 业绩变动原因说明 2025年第一季度,公司“年产10万吨锂离子电池负极材料一体化项目”(“以下简称“北苏二期”)逐步投产,产能利用率快速提升,订单量饱满,推动公司负极材料产销规模进一步提升。此外,公司持续强化差异化产品的核心竞争优势,进一步拓展了目标市场的增长空间。公司主要经营性指标较上年第一季度同比有较大幅度的提升。

2024-07-10 博深股份 盈利大幅增加 2024年中报 113.99%--178.07% 8850.00--11500.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:8850万元至11500万元,与上年同期相比变动幅度:113.99%至178.07%。 业绩变动原因说明 2024年上半年,公司预计营业收入稳步增长,净利润增长明显。其中,金刚石工具业务保持平稳;子公司金牛研磨经营的涂附磨具业务继续保持稳步增长,且毛利水平较去年同期显着提高;轨交装备业务因去年四季度中标的粉末冶金闸片产品在今年上半年交货,营业收入同比增幅较大。综合上述情况,预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增幅较大。此外,去年同期公司因海纬机车业绩承诺事项进行会计处理,交易性金融资产的公允价值变动损益对净利润构成了一定影响,本报告期相关业绩补偿事项已实施完毕,无相关事项会计处理的影响;另受本期转让启航研磨51%股权确认投资收益、收到政府补贴收益等综合影响,扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增幅与归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅有较大差异。

2024-01-31 恒星科技 盈利大幅减少 2023年年报 -73.33%---59.99% 5000.00--7500.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5000万元至7500万元,与上年同期相比变动幅度:-73.33%至-59.99%。 业绩变动原因说明 报告期内,受宏观经济环境及市场变化等因素的影响,公司有机硅产品价格低迷,叠加金刚线产品销售价格下降等因素,影响了公司整体效益。

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