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抗菌面料概念股票业绩预告

 
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◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2026-02-28 旷达科技 盈利小幅增加 2025年年报 12.19 18341.53

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:18341.53万元,与上年同期相比变动幅度:12.19%。 业绩变动原因说明 公司紧抓汽车行业发展机遇,持续加大市场开拓力度、优化产品结构、强化成本管控,实现了销售规模的持续扩大、营业收入的稳步增长,进而实现利润同比增长。

2026-01-31 如意集团 亏损小幅减少 2025年年报 33.68%--56.71% -38300.00---25000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-25000万元至-38300万元,与上年同期相比变动幅度:56.71%至33.68%。 业绩变动原因说明 报告期内受外部市场环境变化影响,公司营业收入下滑,净利润较上年同期大幅减亏。造成亏损的主要原因是公司基于谨慎性原则计提了资产减值及信用减值损失。上述影响均为非现金支出,未对经营活动现金流产生实质影响。目前公司核心业务运营稳定,预计2026年国外市场呈现回暖趋势,公司将大幅提高产能,增加主营业务收入,优化资产及财务结构,切实改善经营业绩。

2026-01-31 华纺股份 亏损大幅增加 2025年年报 -- -27000.00---23000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-23000万元至-27000万元。 业绩变动原因说明 一是国际贸易环境恶化,特别是个别国家加征关税对公司业绩造成较大影响,公司业绩大幅度下降造成亏损;二是公司库存较大,本年度产品毛利润率下降,进行相关减值测试,提取了部分存货跌价准备;三是受到国家政策影响,关停了公司自备电厂部分设施,提取了相关固定资产减值准备,并将会陆续全部关停。

2026-01-30 洪兴股份 盈利大幅减少 2025年年报 -78.82%---73.84% 1700.00--2100.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1700万元至2100万元,与上年同期相比变动幅度:-78.82%至-73.84%。 业绩变动原因说明 1、去年同期收到保险赔偿款4,650万元(非经常性损益),本期无此项收入;2、行业竞争激烈,本期公司综合销售毛利率有所下降及线下渠道业务表现不及预期;3、本期在建工程项目完工转固,开始计提折旧。

2026-01-30 欣贺股份 扭亏为盈 2025年年报 123.00%--129.68% 1550.00--2000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1550万元至2000万元,与上年同期相比变动幅度:123%至129.68%。 业绩变动原因说明 2025年作为公司战略落地措施在经营方面取得成效的第一年,公司围绕品牌定位升级、渠道布局优化、会员体系深化及营销创新等重点方向持续推进变革,各项举措均取得积极进展,带动整体业绩回暖,净利润实现正向增长。1、加速渠道的变革步伐,按照公司渠道拓展计划,新增符合公司定位、渠道优质的门店,推动门店结构优化和提升单店盈利能力。此外,公司于上海成功开设首家品牌城市旗舰店,不仅全面展示了品牌形象与产品系列,更成为连接消费者、提升品牌高度与市场声量的重要载体。2、依据清晰的品牌定位对产品线进行梳理与调整,着力重塑经典产品系列,吸引老客户复购,加强品牌在消费者心中的定位,带动品牌价值整体上升。3、通过营销方案与会员体系联动优化,公司有效提升了新客转化效率,增强了会员粘性与活跃度。会员消费客群稳步扩大,会员价值贡献率持续提高,为业绩增长提供了稳定支撑。4、持续推动精益管理变革,全面落实预算管理,加强成本费用管控,运营效率得到进一步提升。5、公司加强应收账款及存货管理,计提的预期信用损失及资产减值损失较上年同期减少,对利润产生积极影响。

2026-01-30 酷特智能 盈利大幅减少 2025年年报 -69.54%---54.87% 2700.00--4000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2700万元至4000万元,与上年同期相比变动幅度:-69.54%至-54.87%。 业绩变动原因说明 1、2025年预计比上期减少资产减值损失约2,300万元。2、2025年预计投资收益比上期减少约13,800万元;2025年预计资产处置损失比上期减少约4,800万元,以上属于非经常性损益。

2026-01-29 真爱美家 盈利大幅增加 2025年年报 166.96%--290.67% 20234.00--29611.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:20234万元至29611万元,与上年同期相比变动幅度:166.96%至290.67%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长比例较大,主要是子公司真爱毯业原徐村厂区土地、建筑及附属物征收补偿税后净收益16,187.67万元,占净利润的54.67%-80.00%。

2026-01-28 安奈儿 亏损小幅增加 2025年年报 -- -14000.00---9000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-9000万元至-14000万元。 业绩变动原因说明 公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,主要系受消费环境变化、关闭亏损店铺、调整销售渠道结构和加快旧货周转等因素影响,公司营业收入及毛利率同比下降。

2026-01-24 鲁泰A 盈利小幅增加 2025年年报 38.92%--53.54% 57000.00--63000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:57000万元至63000万元,与上年同期相比变动幅度:38.92%至53.54%。 业绩变动原因说明 公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润增加,主要原因是出售交易性金融资产获得投资收益及所持有交易性金融资产产生公允价值变动等收益,上述收益计入非经常性损益,增加净利润约17,000万元。

2026-01-23 德美化工 盈利大幅增加 2025年年报 63.97%--96.76% 10000.00--12000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10000万元至12000万元,与上年同期相比变动幅度:63.97%至96.76%。 业绩变动原因说明 2025年度控股子公司德荣化工亏损减少。

2026-01-20 凤竹纺织 盈利大幅减少 2025年年报 -73.48 1410.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1410万元,与上年同期相比变动值为:-3907.41万元,与上年同期相比变动幅度:-73.48%。 业绩变动原因说明 非经营性损益的影响:2025年度公司确认因政府征迁的资产处置收益同比去年减少了8,540.17万元所致。主营业务方面:2025年度虽国内外经济形势仍较为严峻、下游需求低迷,但公司通过降本增效提升运营质量,产品的销售毛利率同比去年有所改善。

2026-01-16 联发股份 盈利小幅增加 2025年年报 38.92%--58.77% 28000.00--32000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:28000万元至32000万元,与上年同期相比变动幅度:38.92%至58.77%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司持有的交易性金融资产产生的非经常性损益约1亿元,较去年同期增加约1.2亿元,净利润增加0.8亿元;原材料价格下降,公司订单毛利率上涨。

2025-07-15 苏豪汇鸿 扭亏为盈 2025年中报 -- 8223.00--9868.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:8223万元至9868万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司主动作为,积极融入国内国际双循环相互促进的新发展格局,以共建“一带一路”为重点,聚焦大宗业务供应链核心主业,坚持质量并举,持续优化整合内部资源,供应链主业稳健发展,业务结构不断优化,营业收入稳步增长,全力稳住外贸基本盘;公司持续强化全面预算管控,推进精益管理各项工作,期间费用同比下降。报告期内,受资本市场波动影响,公司持有的交易性金融资产公允价值上升,确认公允价值变动收益,带来利润增加。

2025-07-09 圣泉集团 盈利大幅增加 2025年中报 48.19%--54.83% 49100.00--51300.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:49100万元至51300万元,与上年同期相比变动值为:15967.7万元至18167.7万元,较上年同期相比变动幅度:48.19%至54.83%。 业绩变动原因说明 2025年上半年,受益于全球AI算力建设、高频通信及新能源汽车、储能等领域快速发展,带动公司先进电子材料及电池材料放量增长。公司1000吨/年PPO树脂、1000吨/年多孔碳等先进电子材料及电池材料生产线产能陆续释放,逐步实现满产满销;通过布局新领域、开发新应用,公司合成树脂产业市场份额扩大,实现销量的稳步提升;大庆生产基地“100万吨/年生物质精炼一体化(一期工程)项目”持续平稳运行,产能利用率不断提升,报告期内实现减亏,对公司整体业绩提升起到了积极作用。

2025-01-25 嘉麟杰 盈利大幅减少 2024年年报 -92.23%---84.45% 400.00--800.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:400万元至800万元,与上年同期相比变动幅度:-92.23%至-84.45%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司海外联营企业经营业绩亏损,按照相关会计政策公司对其采用权益法核算并确认投资损失,该事项对公司净利润产生较大影响;2、报告期内,公司深耕与既有大客户的销售业务,同时积极开拓国内外市场并取得显着成效,公司主营业务收入相比去年保持平稳增长,但受纺织品市场竞争激烈等因素影响,公司主营业务毛利率略有下降,对公司净利润产生影响。

2025-01-14 众望布艺 盈利大幅减少 2024年年报 -75.15%---71.97% 7800.00--8800.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7800万元至8800万元,与上年同期相比变动值为:-23590万元至-22590万元,较上年同期相比变动幅度:-75.15%至-71.97%。 业绩变动原因说明 上期公司崇贤厂区房屋征收的拆迁补偿款确认收入,资产处置收益增加24,591.66万元,本期无此事项。

2024-07-09 孚日股份 盈利大幅增加 2024年中报 71.57%--79.48% 21700.00--22700.00

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:21700万元至22700万元,与上年同期相比变动幅度:71.57%至79.48%。 业绩变动原因说明 本报告期业绩增长主要原因:报告期内公司进行产品结构调整,家纺产品中差异化产品增多,销售价格上升,同时公司通过节能降耗等措施,有效降低生产成本,导致毛利率上升,净利润增加。

2024-01-30 稳健医疗 盈利大幅减少 2023年年报 -58.80%---51.53% 68000.00--80000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:68000万元至80000万元,与上年同期相比变动幅度:-58.8%至-51.53%。 业绩变动原因说明 (一)销售收入变动的原因2023年内,公司累计实现营业务收入80.6亿元至82.6亿元,同比下降27.23%至29.00%。分业务情况如下:(1)医用耗材业务报告期内,医用耗材业务累计实现营业收入38.5亿元至39.5亿元,同比下降46.21%至47.57%。2023年,感染防护产品市场需求从二季度开始大幅降低,叠加市场库存高企,低动销状态下该品类全年营业收入同比累计减少约38亿元,对整体营收规模产生显著影响。另一方面,常规医用耗材业务稳步发展,全年营业收入累计实现16%-18%的增长。在创新驱动之下,多个品类在细分领域保持强劲竞争力,2023年内,多种核心单品销售高增,包括手术包、薄膜敷贴、口鼻腔、失禁护理品类增速同比超过35%。凭借多年积累的品牌知名度与美誉度,渠道建设也获得了良好的发展:在外部环境多面冲击下,公司海外渠道顶住压力,年内销售达成双位数增长;截止2023年末,公司已经覆盖境内医院6,000余家;国内电商爆品策略更加清晰与聚焦,跨境电商高速成长,OTC药店突破19万家(年内新增4万余家)。(2)健康生活消费品业务报告期内,健康生活消费品业务累计实现营业收入42.1亿元至43.1亿元,同比增长5.05%至7.55%,该业务整体毛利率提升超过3个百分点。2023年国内消费环境复杂多变,以“Purcotton全棉时代”为品牌的健康生活消费品业务,不断夯实品牌建设,聚焦三大场景,践行产品领先和卓越运营的战略,整体表现出了较强的发展韧性。产品方面,公司不断通过研发创新,提升爆款成功率,在核心品类行业排名稳步提升,婴童服装和成人服装售罄率创新高,库存周转天数显著下降,商品运营效率得到较大提升;渠道方面,积极拓展线下潜在商圈和即时零售和抖音赛道,喜悦用户,截止报告期末,全棉时代全域会员人数超5,242万人(增加908万人,同比增长16%),年末线下门店数量达到411家(年内新开84家,其中直营店42家,加盟店42家),提升门店运营效率,门店坪效取得约15%的同比增长,表现出消费者对公司产品的高度认可。(二)净利润变动的主要原因1、因公司和深圳市星达房地产开发有限公司(以下简称“星达公司”)于2024年1月29日签署《关于收回<放弃房地产权利声明书>的确认书》,项目出现暂缓推进的新情况。基于谨慎性原则,公司决定冲回2023年Q3季度已确认的资产处置收益,合计冲回净利润13.6亿元,该项目影响净利润的背景说明详见备注*;2、2023年公司处理感染防护产品库存(含口罩、防护服、隔离衣等)、感染防护产品设备报废,减少利润约2.5亿元。

2024-01-27 南山智尚 盈利小幅增加 2023年年报 1.76%--17.82% 19000.00--22000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:19000万元至22000万元,与上年同期相比变动幅度:1.76%至17.82%。 业绩变动原因说明 报告期内,面对复杂多变的市场环境,公司持续发挥好完整的羊毛服装产业链优势,在2023年度完成首募智能化升级项目,实现精纺呢绒和高级定制服装的智能化生产和管理,进一步夯实公司在精纺呢绒及职业装细分领域的行业地位和市场竞争优势,同时公司超高分子量聚乙烯纤维业务也为公司持续贡献利润,助推公司双轮驱动发展,提高市场综合竞争力,为上市公司长期可持续发展提供坚实的支撑。具体变动原因如下:1、报告期内,公司精纺呢绒业务持续提升全毛、精品羊毛等高附加值产品产量,进一步丰富产品品种,实现产品结构的转型升级。2、报告期内,公司超高分子量聚乙烯纤维项目逐步投入运营,产能逐渐释放,经济效益逐渐显现,业绩贡献不断提升。3、报告期内,预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为1,320万元,主要由政府补助、资产处置收益及理财收益构成。

2024-01-20 佛塑科技 盈利大幅增加 2023年年报 39.29%--68.61% 19000.00--23000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:19000万元至23000万元,与上年同期相比变动幅度:39.29%至68.61%。 业绩变动原因说明 1.报告期内,公司面对国内外经济形势变化和市场风险加剧等不稳定不确定因素的影响,围绕新材料产业发展定位,加大技术研发投入,积极拓展产品市场,努力降低部分产品市场竞争加剧和盈利空间收窄对公司经营的影响,且公司确认经纬分公司地块征收补偿收益,2023年度归属于上市公司股东的净利润比2022年同期上升。2.报告期内,公司预计非经常性损益金额对净利润的影响同比增加约为13,000万元至18,000万元,主要系公司确认经纬分公司地块征收补偿收益、政府补助收益、资产处置损益及公司设定受益计划变动致长期应付职工薪酬变动所致。

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