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密码安全概念股票业绩预告

 
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◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2026-01-31 三未信安 出现亏损 2025年年报 -- -5382.78---3606.46

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-3606.46万元至-5382.78万元。 业绩变动原因说明 利润下滑是因为研发费用、销售费用增长较多。当前社会数字化发展迅猛,密码作为信息安全的保障技术,在诸多领域面临发展机遇,需要结合具体场景进行技术和产品的创新。公司作为国内主要的密码基础设施提供商,为了抓住发展机遇,积极引进高端人才,加强在密码芯片、抗量子密码、物联网安全、数字资产安全等新业务领域的投入,并积极布局云密码服务和海外市场,目前在这些领域已经取得较好的成果。公司合并净利润受到部分非现金因素影响,主要包括因收购产生的资产评估增值摊销、计提的资产减值损失以及股权激励计划确认的股份支付费用等。上述因素合计影响金额较2024年度预计增加约为5,300.00万元。本期其他收益预计较上期减少约1,300.00万元,主要是政府项目同比验收较少及增值税退税出现延迟所致。

2026-01-31 中孚信息 亏损小幅减少 2025年年报 12.11%--28.09% -11000.00---9000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-9000万元至-11000万元,与上年同期相比变动幅度:28.09%至12.11%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司持续深耕优势领域,积极优化业务结构,经营态势保持稳健,经营质量得到有效提升,毛利率水平显著增长。但由于整体网络安全市场的需求复苏不及预期,在下游客户普遍紧缩预算支出、延缓采购节奏的不利局面下,公司主营业务在阶段性市场调整中承压,收入同比出现小幅波动。内部管理方面,公司持续贯彻提质增效与精细化运营理念,全面强化管理工作,深入推进降本增效举措。在此带动下,期间费用得到进一步优化,公司整体盈利结构呈现出稳步改善的良好态势,归属于上市公司股东的净利润亏损幅度持续收窄。业务布局方面,公司在党政领域持续深耕,以巩固和强化市场竞争优势。同时,深化在防务领域和以军工、金融为代表的央国企领域的业务拓展,实现稳健增长,为公司可持续发展奠定了坚实基础。此外,公司积极把握技术发展趋势,深化“AI+安全”战略布局,聚焦人工智能应用场景下的安全需求与挑战,加强技术研发与产品创新。报告期内,公司发布天机数据分析平台、AI应用与服务平台,为中孚全系产品注入智能基因;推出第三代互联网数据安全预警平台以及大模型安全防护体系,为大模型在安全领域的规模化应用筑牢基础,着力构建面向未来的核心竞争力。

2026-01-30 旋极信息 亏损大幅增加 2025年年报 -155.23%---37.54% -70068.00---37757.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-37757万元至-70068万元,与上年同期相比变动幅度:-37.54%至-155.23%。 业绩变动原因说明 报告期内,受所处行业周期性阶段调整影响,公司营收规模收缩,营业成本同比下降,整体毛利率保持稳定。对内公司持续推动业务结构优化,加强内部管理,提升公司治理和管理效能,加强费用管控,提质增效。为提升财务稳健性,加强风险管控,公司全面梳理应收款项,强化信用风险管理,并按会计准则计提信用减值准备,切实夯实经营基本盘。面对智能化浪潮席卷与产业格局重塑的时代机遇,公司持续加大前沿技术领域的产品研发投入,努力强化核心技术自主创新能力,打造更具竞争力的技术和产品体系。涉及商誉的子公司经营业绩不及预期,综合客观因素和未来业务发展判断,公司2025年度拟对子公司所在的资产组计提商誉减值准备。

2026-01-30 吉大正元 亏损小幅减少 2025年年报 -- -11500.00---9000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-9000万元至-11500万元。 业绩变动原因说明 公司主要客户所在行业整体市场增长乏力,竞争态势进一步加剧,新场景有待市场培育。同时,受市场环境变化影响,部分客户预算规模收紧、采购周期延长,导致公司部分项目签约、实施及交付验收进度未达预期。公司持续推进战略转型升级,从传统密码产品供应商向整体安全解决方案供应商、数字科技服务供应商转型,持续推动对新场景的技术应用。公司注重生态协同,积极拓展核心渠道,与产业链上下游企业展开合作,提供安全、服务、应用一体化的解决方案,更好地为客户数字化应用提供保障。公司陆续启动内部控制强化、费用结构优化及部分业务结构调整等系列应对举措,加强体系化运营,积极采取措施缓解业务端所受影响,降本增效取得一定成果。

2026-01-29 汉威科技 盈利大幅增加 2025年年报 63.01%--128.22% 12500.00--17500.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12500万元至17500万元,与上年同期相比变动幅度:63.01%至128.22%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司始终保持战略定力,以“强基固本新链发力精耕细作效能升级”为目标,持续深耕主业,夯实核心业务竞争力,筑牢业绩增长基本盘,公司传感器、智能仪表、智慧化解决方案三大业务协同发力,营收与盈利同步提升;同时公司智能仪表和相关智慧化解决方案业务在重点城市及关键领域打造多个标杆项目,以标杆效应带动全国市场拓展,有效促进业务规模持续增长;此外,公司积极创新合作模式,结合市场需求延伸服务领域,提升客户粘性,多环节合力发展,推动业绩增长。报告期内,非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为10,000万元,主要源于收到的政府补助,以及因剥离非核心业务而出售郑州汉威智源科技有限公司部分股权所产生的投资收益。

2026-01-29 佳缘科技 出现亏损 2025年年报 -- -4146.78---2088.98

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-2088.98万元至-4146.78万元。 业绩变动原因说明 一是,报告期公司总收入略有增长,但军工业务收入及毛利率较去年均有所下降;二是,报告期公司部分产品调价,根据会计政策需对已确认营业收入进行调整,按照会计政策预计调减当期营业收入及归属于上市公司股东净利润约2,000万元~3,000万元;三是,预计报告期内非经常性损益对公司归属于上市公司股东的净利润影响金额约700万元~2,000万元,主要受公允价值变动损益影响所致。

2026-01-28 信安世纪 扭亏为盈 2025年年报 254.75%--284.03% 7400.00--8800.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7400万元至8800万元,与上年同期相比变动值为:12181.76万元至13581.76万元,较上年同期相比变动幅度:254.75%至284.03%。 业绩变动原因说明 1、2025年,公司持续深耕金融、军队军工、运营商等传统优势行业,加大对地方政务云、医疗疾控、税务、应急管理等行业的拓展,深挖行业重点客户需求,加强产品和方案的行业属性,下游客户需求逐步企稳回升,公司主营业务收入增加。2、公司2024年完成人员结构优化,员工人数减少,今年各项期间费用下降;另外公司部分研发项目满足研发费用资本化核算的条件,予以资本化处理致研发费用下降。3、公司2025年收到增值税退税导致其他收益增加。

2026-01-27 安恒信息 亏损大幅减少 2025年年报 69.67%--79.28% -6000.00---4100.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4100万元至-6000万元,与上年同期相比变动值为:15684.99万元至13784.99万元,较上年同期相比变动幅度:79.28%至69.67%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司聚焦主业,坚定以“DAS”三大战略为指引,持续迭代产品和能力,在AI+安全、数据安全、数据要素等关键领域做到步步领先、多维领跑。恒脑、数据安全、MSS核心战略能力持续革新,收入持续较快增长;行业军团战略不断深化,金融、运营商、公安等军团均实现较快增长;订阅式收入持续增长,保持积极的增长态势。 2、报告期内,公司全力推动人工智能战略的深入实施,以创新驱动为核心,综合经营管理模式全面开展,全方位提升经营品质,毛利率提升的同时销售费用率、研发费用率、管理费用率均下降,人均效能提升,提质增效成果显著,经营现金净流入大幅增长。 3、报告期内,公司根据《企业会计准则》和公司计提资产减值的有关制度,基于谨慎性原则,对相关资产进行减值测试后,对部分资产计提减值准备,对公司本期业绩产生影响。

2026-01-24 格尔软件 出现亏损 2025年年报 -- -9000.00---6000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-6000万元至-9000万元。 业绩变动原因说明 2025年业绩亏损主要系受市场经济环境影响,下游客户信息安全预算整体收紧,导致公司主营业务收入下降。尽管当前市场经济环境对公司短期业绩带来挑战,但公司始终视技术创新为穿越周期的核心驱动力,公司积极调整优化公司经营管理,同时坚定保持在抗量子密码等关乎长远安全格局的核心领域的持续布局。公司将持续推进抗量子密码产品体系和迁移技术的深化,借助AI辅助技术,实现算法集成自适应,借助AI数据分析技术,实现对所有IT资产量子抗性的完整分析,帮助用户以更低的成本实现抗量子迁移。

2026-01-24 证通电子 亏损小幅减少 2025年年报 -- -35000.00---30000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-30000万元至-35000万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司业绩变动的主要原因是毛利率下降,同时计提信用减值损失、资产减值损失、预计负债等因素影响所致。具体如下:1、因行业竞争激烈、客户需求变化等因素导致公司数据中心机柜上架进度、云计算业务项目签约和确认收入进度不及预期,同时公司金融科技国内业务订单量有所下降,导致公司整体收入未达预期,毛利率相比去年同期有所下降。2、公司虽加强历史应收账款回款管理,部分政企客户因财政紧张或经营恶化等原因出现严重逾期,根据企业会计准则及公司会计政策,基于谨慎性原则,报告期内计提应收账款坏账准备约9,000万元。3、因产品迭代加速、存货库龄延长致积压风险上升,按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备;同时,权益法核算的联营企业经营业绩欠佳,经公司评估计提长期股权投资减值准备。报告期内确认资产减值损失约5,500万元。4、公司根据相关法律法规的规定及会计谨慎性原则,对投资者索赔相关诉讼案件计提了预计负债6,546.45万元,该项目属于非经常性损益。

2026-01-24 电科网安 盈利大幅减少 2025年年报 -68.38%---58.90% 5000.00--6500.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5000万元至6500万元,与上年同期相比变动幅度:-68.38%至-58.9%。 业绩变动原因说明 报告期内,虽然新签合同同比增长,但受新签合同在三、四季度签订的金额较大、部分项目2025年内尚未达到确认收入条件等影响,公司全年营业收入有所下降;产品毛利率受市场供需关系等因素影响有所下降;其他收益中政府补助及资金收益同比下降。

2026-01-23 数字认证 出现亏损 2025年年报 -- -10000.00---8000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-8000万元至-10000万元。 业绩变动原因说明 报告期内受市场竞争加剧、部分项目业务进度不及预期等因素影响,本报告期营业收入同比下降20%左右,由此导致主营业务利润和净利润的下降。本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,000万元左右,主要为公司确认的政府补助和理财产品收益。

2025-07-12 天融信 亏损大幅减少 2025年中报 65.98%--70.84% -7000.00---6000.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-6000万元至-7000万元,与上年同期相比变动幅度:70.84%至65.98%。 业绩变动原因说明 公司继续推进提质增效战略,报告期实现大幅减亏。1、公司始终坚持技术创新的发展战略,持续完善产品体系与解决方案,不断提升核心竞争力;同时,进一步加强市场营销工作,优化营销布局,增强市场渗透力。在复杂的市场环境下,第二季度单季营业收入同比增长超8%。2、公司充分发挥自身核心竞争优势,积极优化市场竞争策略,强化项目筛选机制,收入质量持续提升,报告期毛利率同比增长超过4个百分点。3、公司持续深化内部管理,不断强化费用管控力度,在保证运营效率的同时,有效控制成本支出。报告期内,销售费用、研发费用及管理费用三项费用均实现同比下降,三项费用总额同比减少超过13%。

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