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雅下电站概念股票业绩预告

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2026-01-31 品茗科技 盈利大幅增加 2025年年报 46.13%--58.83% 4600.00--5000.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4600万元至5000万元,与上年同期相比变动值为:1452.07万元至1852.07万元,较上年同期相比变动幅度:46.13%至58.83%。 业绩变动原因说明 公司继续贯彻“提质增效”、“精兵强将”经营方针,经营质量进一步提高。

2026-01-28 柳工 盈利小幅增加 2025年年报 15.00%--25.00% 152609.54--165879.94

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:152609.54万元至165879.94万元,与上年同期相比变动幅度:15%至25%。 业绩变动原因说明 报告期内,影响公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润变动的主要原因如下:1.国内工程机械尤其是土方机械需求受行业周期性及宏观政策影响,在上年度筑底反弹的基础上稳定增长,国际工程机械市场整体也呈现企稳复苏态势。公司坚持“全面解决方案、全面数智化、全球化”的新“三全”战略,通过创新国际国内双循环发展模式、统筹推进业务组合优化、全价值链降本增效等措施,实现收入及利润双增长。2.公司一贯严格遵循会计政策,报告期内加大了对问题和风险资产核查力度,并相应进行了计提减值准备,确保了公司财务报表的稳健性。

2026-01-28 超图软件 扭亏为盈 2025年年报 -- 4500.00--6700.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4500万元至6700万元。 业绩变动原因说明 1、报告期内,公司组织变革效能初步显现,人效得到提升,带动了毛利率的提升;2、报告期内,公司强化了费用管控措施,费用有所降低;3、相较于上年同期计提的商誉减值损失,经初步评估本报告期商誉减值可能性较小。

2026-01-17 酒钢宏兴 亏损小幅减少 2025年年报 -- -187938.00

预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-187938万元。 业绩变动原因说明 2025年,钢铁行业以“减量提质、结构重塑”为核心,呈现出供需分化、盈利修复波动特征。需求端“制造业强、建筑业弱”,房地产低迷拖累建筑用钢消费下滑,而机械、汽车等行业带动制造业用钢占比提升。原料价格下降支撑盈利改善,但产能过剩、转型压力等矛盾仍存,政策引导行业向稳增长、调结构方向转型。公司围绕“十四五”高质量发展收官目标,狠抓各项工作落实,制定涵盖资源调配、费用管控、效率提升等173项经营改善措施,厚植效益增长动能;扎实推进经济配料,持续压降采购成本,夯实供应链稳定基础;以“市场导向、效益优先”为原则,精准对接项目需求,全面提升工程项目、战略客户销量;聚焦重点项目建设投产,优化产线结构布局;培育和壮大新兴产业,拓展公司业绩增长点;强化高端产品研发,推动产品结构调整,促进公司经营发展质量稳步提升。但受整体市场环境因素影响,预计公司2025年度经营业绩仍将出现亏损,但已实现同比减亏。

2025-07-12 国电南自 盈利大幅增加 2025年中报 171.89%--225.66% 14541.00--17417.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:14541万元至17417万元,与上年同期相比变动值为:9193万元至12069万元,较上年同期相比变动幅度:171.89%至225.66%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司继续发挥产品专业优势,多措并举扩大品牌影响力,进一步加强市场开拓力度;持续深化开展提质增效专项行动,公司核心竞争力不断增强,本期主营业务收入、净利润较上年同期实现增长。

2024-04-02 中钢天源 盈利小幅减少 2023年年报 -29.62 27462.42

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:274624221.15元,与上年同期相比变动幅度:-29.62%。 业绩变动原因说明 报告期内,中钢天源股份有限公司(以下简称“公司”)实现营业收入27.71亿元,同比增长0.30%;实现营业利润3.65亿元,同比下降19.92%;实现利润总额3.67亿元,同比下降19.40%;实现归属于上市公司股东的净利润2.75亿元,同比下降29.62%。公司业绩下滑的主要原因为:参股公司盈利能力较去年同期下滑,公司投资收益减少。

2024-01-31 海南华铁 盈利小幅增加 2023年年报 30.36 83600.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:83600万元,与上年同期相比变动值为:19470.74万元,与上年同期相比变动幅度:30.36%。 业绩变动原因说明 2023年,公司积极把握市场机遇,加快落实轻资产战略,实现设备保有量快速提升;并持续加快线下渠道建设,各网点协同发展、规模效应逐步显现;同时,在数字化工作持续推动下,公司各项运营流程效率、设备管理精细度及人均产出持续提升,实现报告期内高空作业平台板块业绩高速增长。

2024-01-25 中联重科 盈利大幅增加 2023年年报 46.57%--56.98% 338000.00--362000.00

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:338000万元至362000万元,与上年同期相比变动幅度:46.57%至56.98%。 业绩变动原因说明 2023年,公司紧紧围绕高质量发展目标,加速海外市场和新兴产业的拓展,持续打造新的增长极和增长点,并加速向数字化、智能化、绿色化转型升级,实现了经营规模、经营质量、盈利能力的全面提升。1、海外市场拓展成效显着。公司持续深化“端对端”“数字化”“本土化”的海外业务体系,纵深推进网点建设和布局,持续完善海外业务运营管控体系,不断强化事业部的海外支撑体系,境外研发制造基地加速拓展升级。公司的销售网络、服务质量、品牌认知、用户口碑等在全球范围内不断提升。2、新兴业务板块成长迅速。公司挖掘机、高空作业机械、矿山机械等新兴业务板块高速发展,市场地位持续提升。3、经营和管理水平不断提升,助推盈利能力改善。公司全球领先的中联智慧产业城逐步投产,进一步提升制造效率和产品品质,同时通过采取应用新技术/新材料/新工艺、端对端全面变革、数字化深度应用、极致降本、关键零部件自制率提升等举措,持续提升经营效益和经营质量。

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