公告日期 报告期 业绩预告内容明细 上年同期每股收益(元)
2022-10-21 2022-09-30 预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:7.6亿元,与上年同期相比变动幅度:18%。业绩变动原因说明公司2022年1-9月经营态势良好,核心业务板块订单充足,需求稳定,主要产品价格稳中有升,主要装置运行良好,为公司完成全年经营目标奠定坚实基础。经初步核算,2022年1-9月,公司预计实现营业收入64亿元左右、同比增长23%左右,预计实现归属于上市公司股东的净利润7.6亿元左右、同比增长18%左右。 0.71
2019-01-31 2018-12-31 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:19000万元至21000万元,与上年同期相比变动幅度:58.52%至64.68%。业绩变动原因说明1.与上年同期(法定披露数据)相比增加的原因主要系2018年度发行股份购买中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司100%股权,按照同一控制下企业合并的方式将期初至合并日之间的损益纳入合并范围所致。上述发行股份购买资产事项对应报表合并日为2018年12月31日,按照同一控制下企业合并方式处理,2018年度本公司当期损益涵盖中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司2018年1-12月的损益。2.与上年同期(同一控制下企业合并追溯重述后数据)相比增加的原因主要系氟材料等主要产品在上游原材料价格上行的推动下及市场供需结构得以显著改善的情况下实现价格上涨,同时伴随技术落地、产业化进程加快,新产品陆续投放市场,公司产品结构得到持续优化、销量明显增加,综合带动公司业绩增长。 0.20
2018-01-27 2017-12-31 预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3000万元到3500万元,同比增加110%到130%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响:1、上年结转到本年可执行的工程项目合同额增加以及本年新签合同额同比增加,带来本期营业收入增加,相应利润总额增加;2、催化剂产品因产量、销量增加,售价提高带来利润总额的增加。(二)非经营性损益的影响:1、本期收到政府补助537万元,同比增加185万元;2、处置绵阳永兴镇土地增加收益350万元。 0.09
2017-10-12 2017-09-30 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:70.00%至100.00%。业绩变动原因说明(一)上年结转到本年可执行的合同额增加,且本年新签合同额同比增加70%,相应营业收入增加;(二)营业收入增加,利润总额相应增加;(三)本期获得政府补助同比增加。 0.05
2017-07-11 2017-06-30 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2,040.00万元至2,400.00万元,较上年同期相比变动幅度:70.00%至100.00%。业绩变动原因说明1、上年结转到本年可执行的工程项目合同额增加,带来本期营业收入增加,相应利润总额增加;2、催化剂产品因产量、销量增加,售价提高带来利润总额的增加;3、本期收到政府补助增加。 0.04
2016-10-13 2016-09-30 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润较与上年同期(法定披露数据)相比,将减少40%至60%。业绩变动原因说明1、2016年我国化工行业依然面临较大的下行压力,公司上年结转到本年可执行的合同额减少,已签合同实施进度放缓。公司三大主要产业变压吸附所、工程公司和泸州分公司营业收入均出现不同程度的下降,其中:变压吸附所营业收入同比预计下降20%,工程公司营业收入同比预计下降70%,泸州分公司营业收入同比预计下降15%。2.由于市场竞争加剧致使公司签约合同利润减少,也进一步降低公司的经营业绩。 0.10
2016-07-08 2016-06-30 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:-50.00%至-70.00%。业绩变动原因说明报告期本公司净利润预计较上年同期降低,主要是本期营业收入下降,相应利润减少及工程项目毛利率下降所致。 0.09
2012-10-13 2012-09-30 预计公司2012年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长40%左右。业绩预增原因报告期内本公司营业收入较上年同期有所增长及部分工程总承包项目收入体现,利润总额相应增加等因素所致。 0.12
2012-07-10 2012-06-30 预计公司2012年上半年归属于母公司所有者的净利润较去年同期约增长90%左右。业绩预增原因报告期内本公司营业收入较上年同期有所增长及部分工程总承包项目收入体现,利润总额相应增加;本期较上年提前收到政府项目扶持资金307万元等因素所致。 0.07
2012-04-10 2012-03-31 预计公司2012年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期约增长100%左右。业绩预增原因报告期内本公司营业收入较上年同期有所增长,利润总额相应增加;本报告期毛利率有所提高等因素所致。 0.02
2011-07-12 2011-06-30 预计公司2011 年上半年归属于母公司所有者的净利润较去年同期约增长60%左右。业绩预增原因:报告期内本公司营业收入较上年同期有所增长,利润额有所增加;以及公司投资收益较上年同期相对减亏约450 万元(主要是公司投资占比22.40%的宜宾天科煤化工有限公司按权益法核算后已于2010 年末出现该长期股权投资减至为零情况,因此,2011 年上半年该项投资收益亏损同比相对减少);公司存款利息收入增加等因素所致。 0.04
2011-04-13 2011-03-31 预计公司2011 年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期约增长90%左右。业绩预增原因报告期内本公司投资收益较上年同期减亏218 万元,主要是公司投资占比22.40%的宜宾天科煤化工有限公司按权益法核算后已于2010 年末出现该长期股权投资减至为零情况,因此2011 年一季度该项投资收益亏损同比相对减少等因素所致。 0.01
2009-01-13 2008-12-31 预计公司2008年度净利润比去年同期增长90%以上。 0.10
2008-10-09 2008-09-30 预计公司2008年1至3季度净利润比去年同期增长50%以上。 0.11
2008-07-03 2008-06-30 预计公司2008年上半年累计销售收入比去年同期增长25%左右,利润总额比去年同期增长约70~80%。 0.05
2008-01-09 2007-12-31 预计公司2007年度净利润与去年同期相比实现扭亏为赢。 0.00
2007-09-28 2007-09-30 预计公司2007年1至9月可实现净利润约2500万元,与去年同期相比实现同比增长约443%左右。 0.00
2007-06-29 2007-06-30 预计2007年1至6月可实现净利润约1300万元,与去年同期相比实现扭亏为盈。 0.00
2007-01-26 2006-12-31 预计2006年度净利润将出现较大亏损(上年同期净利润为326.12万元)。 0.00
2006-07-21 2006-06-30 经四川天一科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2006年1-6月净利润将出现亏损,亏损金额200万元左右(上年同期净利润为535.23万元)。 0.00
2006-01-25 2005-12-31 2005年度预计净利润将扭亏为盈。 0.00
2005-10-11 2005-09-30 经公司财务部门初步估计,2005年1-9月本公司实现净利润与去年同期相比,预计增长100%,具体财务数据和指标将在本公司2005年第三季度报告中详细披露。 0.00
2005-01-29 2004-12-31 经公司财务部门对2004年度财务数据的初步分析,预计2004年全年净利润亏损,且亏损额度较大(上年同期净利润为3366.23万元)。由于计提各项减值准备的数额和比例尚不能最后确定,故最终的亏损数将在年度报告中详细披露。 0.00
2004-10-26 2004-12-31 2004年全年净利润预计比上年同期有较大幅度下降或出现亏损。 0.00
2004-09-20 2004-09-30 经公司财务部门初步估算,预计公司2004年第3季度利润与去年同期相比下降50%以上。 0.00
2004-01-07 2003-12-31 预计本公司2003年净利润比上年增长100%以上。 0.00
2003-10-28 2003-12-31 公司科技成果积累的市场价值逐渐显现;公司加强营销和成本控制的管理,降耗增效,拓展销售领域;增加了利润率较高的技术性收入,调整了亏损产品的生产销售;加强内部管理,缩减机构,减员增效;投资收益增加。且由于2002年公司利润下滑较大,预计2003年公司利润呈较大幅度的恢复性增长。 0.00
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