公告日期 报告期 业绩预告内容明细 上年同期每股收益(元)
2021-01-28 2020-12-31 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:22550万元至23850万元,与上年同期相比变动值为:16010.35万元至17310.35万元,较上年同期相比变动幅度:244.82%至264.7%。业绩变动原因说明报告期,风电行业继续受到“抢装潮”的影响,风电铸件产品需求旺盛,公司销售收入同比有大幅度增长,增量5.5亿元左右,增幅37%左右;生产效率大幅提升,公司铸件产量同比增加3万吨左右,增幅为24%左右;同时,公司持续推进降本增效项目,单位成本及能耗进一步降低。 0.07
2020-10-31 2020-12-31 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长较大。业绩变动原因说明公司今年订单充足,产能大幅提升,效率和成本显著改善。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长较大。 0.07
2020-04-28 2020-06-30 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能有较大幅度增长。业绩变动原因说明预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能有较大幅度增长。主要原因如下,风电场方面:预测2020年半年度发电量稳定;铸件制造方面:预测2020年上半年产能利用率同比将有所提升,单位生产成本将有一定幅度下降;但同时,公司经营业绩预测也可能会受到疫情的影响而出现偏差。 0.03
2020-01-21 2019-12-31 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6000万元至7000万元。业绩变动原因说明(一)主营业务影响2019年,受到国家宏观经济影响,公司生产用主要原辅材料生铁、废钢、树脂采购单价整体上趋于稳定及呈下行态势,是2019年主营业务较上年同期实现扭亏为盈的主要原因之一;公司积极推进“降本增效”项目,内部推行技术创新、管理创新,推行精细化管理,公司管理能力得到显著提升,降本成效显著。(二)其他重要影响公司建设的宏润沧州盐山宣惠河40MW及60MW风电项目,于2019年度陆续并网发电,实现营收及盈利,对母公司盈利贡献较大。 -0.06
2019-10-28 2019-12-31 预测累计净利润将有较大幅度提升,实现扭亏为盈。业绩变动原因说明原辅材料价格逐步趋稳或小幅下调,销售单价有所上升,预测累计净利润将有较大幅度提升,实现扭亏为盈。 -0.06
2019-08-28 2019-09-30 预计累计净利润比上年同期将出现较大幅度增长。业绩变动原因说明预测年初至下一报告期期末原辅材料价格逐步趋稳或小幅下调,销售单价同比有所上升,预计累计净利润比上年同期将出现较大幅度增长。 -0.09
2019-04-11 2019-06-30 业绩变动原因说明预测年初至下一报告期期末原辅材料价格趋稳或小幅下调,销售单价同比有所上升,预计累计净利润比上年同期增长较大。 -0.07
2019-04-10 2018-12-31 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-5925万元。业绩变动原因说明(一)江阴绮星科技有限公司资产处置在合并层面净损失增加了451万元。(二)华锐风电科技(集团)股份有限公司债务重整坏账准备转回4,227万元。年审会计师与公司对更正后的业绩预告不存在分歧。 0.01
2019-01-29 2018-12-31 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4500万元至-5500万元。业绩变动原因说明受到国家产业政策调整及高压的环保政策等因素持续影响,2018年公司生产用主要原辅材料采购单价同比持续偏高,单位生产成本进一步增加,导致公司全年出现亏损。 0.01
2018-10-27 2018-12-31 预计2018年度净利润不确定。业绩变动原因说明2018年年度公司生产用主要原辅材料价格仍处于较高水平,导致本年度生产成本平均水平同比有所增加。 0.01
2018-08-28 2018-09-30 预测年初至下一报告期期末,销售收入将比上年同期下降,原辅材料价格仍处于较高水平。业绩变动原因说明预测年初至下一报告期期末,销售收入将比上年同期下降,原辅材料价格仍处于较高水平。 0.02
2018-04-27 2018-06-30 预测年初至下一报告期期末销售收入将比上年同期下降。业绩变动原因说明预测年初至下一报告期期末销售收入将比上年同期下降,原辅材料价格仍处于较高水平。 0.03
2018-01-30 2017-12-31 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:250.00万元至1,400.00万元,较上年同期相比变动幅度:-98.00%至-88.00%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响1、主要原因:受国家环保以及相关产业政策的影响,2017年原材料及辅料价格普遍增长,尤其是生铁、废钢、树脂等主要原材料的大幅上涨,从而使公司的生产成本大幅上升,利润大幅下降,对公司盈利能力产生了很大的影响。2、风电行业市场竞争激烈,价格压低导致收入减少。3、内销市场国内风电装机量并没有达到年初的预测水平,整体装机量下降,公司综合考虑原材料的因素适当降低了产量。 0.00
2017-10-30 2017-12-31 预计年度净利润将有较大幅度下降。业绩变动原因说明本年度因原材料价格上涨幅度较大,导致产品成本上升,预计年度净利润将有较大幅度下降。 0.00
2015-01-31 2014-12-31 预计本公司2014年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长350%-400%。本期业绩预增的主要原因 风电行业复苏,公司销售收入增加,盈利水平有所提升。 0.02
2014-10-22 2014-09-30 预计本公司2014年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长400%-450%。本期业绩预增的主要原因 风电行业稳步回升,公司销售收入增加,盈利水平有所提升。 0.01
2014-06-26 2014-06-30 预计本公司2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长500%-550%。 本期业绩预增的主要原因 伴随风电行业逐渐转暖,公司销售收入增加,盈利水平有所提升。 0.01
2014-01-30 2013-12-31 预计本公司2013年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长50%-100%。本期业绩预增的主要原因 伴随风电行业利好政策,风电行业逐渐转暖,公司销售收入增加,盈利水平有所提升。 0.02
2012-10-27 2012-12-31 公司预测本年度的业绩同比下降50%以上。业绩变动原因说明因风电行业及市场等因素,公司预测本年度的业绩同比下降50%以上。 0.38
2012-08-31 2012-09-30 预计2012年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上。业绩预告的说明:因风电行业调整,公司订单减少,再加上原材料价格和劳动力成本上升、销售价格下调等因素,公司预测本年度年初至第三季度期末的业绩同比下降50%以上。 请各位投资者注意,该业绩预告为公司初步估算,有待进一步核查,也未经审计。 0.28
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